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NOTA DE EMPENHO 2020NE006137

Favorecido

M V R SOUZA SERVIÇOS LTDA
R$ 8.980,28
 

CPF/CNPJ:

07867775000108

Emissão:

01/07/2020

Plano Interno:

000312

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

81622/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, ADITIVO DE PRAZO D CONTRATO Nº 021/2019 LOTE 03 - URE DE PINHEIRO E VIANA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE006137 01/07/2020 8.980,28 8.980,28 8.980,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, ADITIVO DE PRAZO D CONTRATO Nº 021/2019 LOTE 03 - URE DE PINHEIRO E VIANA
2020NE006137 01/07/2020 8.980,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 124216/2020.
2020NL037873 28/09/2020 0,00 5.591,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 124216/2020.
2020NL037790 28/09/2020 0,00 3.388,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 124216/2020.
2020NL037871 28/09/2020 0,00 3.388,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 124216/2020.
2020NL037802 28/09/2020 0,00 1.689,88 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR NA NOTA LANCAMENTO
2020NL037872 28/09/2020 0,00 -1.689,88 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
2020NL037827 28/09/2020 0,00 -3.388,51 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023804 16/10/2020 0,00 0,00 712,96
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023801 16/10/2020 0,00 0,00 488,46
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023799 16/10/2020 0,00 0,00 488,46
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023803 16/10/2020 0,00 0,00 488,46
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023793 16/10/2020 0,00 0,00 484,79
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023800 16/10/2020 0,00 0,00 468,74
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023797 16/10/2020 0,00 0,00 244,23
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023798 16/10/2020 0,00 0,00 244,23
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023802 16/10/2020 0,00 0,00 244,23
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023805 16/10/2020 0,00 0,00 244,23
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023796 16/10/2020 0,00 0,00 242,40
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023792 16/10/2020 0,00 0,00 242,40
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023794 16/10/2020 0,00 0,00 242,40
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023795 16/10/2020 0,00 0,00 242,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049504 19/10/2020 0,00 0,00 3.901,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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