CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9110/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017,PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.__VALOR R$ MENSAL 70.410,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001212 | 20/02/2020 | 70.410,00 | 70.410,00 | 70.410,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017,PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.__VALOR R$ MENSAL 70.410,00
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2020NE001212 | 20/02/2020 | 70.411,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011709 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N.07/2017- SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR -MES FEVEREIRO/2020, PROCESSO 49933/2020.
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2020NL002678 | 13/03/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001510 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006220 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.353,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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