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NOTA DE EMPENHO 2020NE001212

Favorecido

GRH SERVICOS LTDA
R$ 70.410,00
 

CPF/CNPJ:

06278858000107

Emissão:

20/02/2020

Plano Interno:

000357

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Processo:

9110/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017,PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.__VALOR R$ MENSAL 70.410,00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001212 20/02/2020 70.410,00 70.410,00 70.410,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017,PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.__VALOR R$ MENSAL 70.410,00
2020NE001212 20/02/2020 70.411,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011709 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N.07/2017- SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR -MES FEVEREIRO/2020, PROCESSO 49933/2020.
2020NL002678 13/03/2020 0,00 70.410,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001510 13/03/2020 0,00 0,00 1.056,15
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB006220 16/03/2020 0,00 0,00 69.353,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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