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NOTA DE EMPENHO 2020NE000515

Favorecido

R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
R$ 168.984,00
 

CPF/CNPJ:

02960160000108

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000357

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Processo:

16002/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ESCOLAS DO ENS. MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BALSAS, EM CONFORMIDADE OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 168.985,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.__VALOR R$ 168.984,00 MENSAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000515 12/02/2020 168.984,00 168.984,00 168.984,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ESCOLAS DO ENS. MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BALSAS, EM CONFORMIDADE OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 168.985,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.__VALOR R$ 168.984,00 MENSAL.
2020NE000515 12/02/2020 168.985,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011761 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO N° 35562/2020
2020NL001041 18/02/2020 0,00 46.940,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATON.07/2017, LOTE 07-MES JANEIRO/2020 PROCESSO 35562/2020
2020NL001084 19/02/2020 0,00 122.044,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000418 18/02/2020 0,00 0,00 704,10
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000487 19/02/2020 0,00 0,00 1.830,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001869 20/02/2020 0,00 0,00 120.213,34
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001694 20/02/2020 0,00 0,00 46.235,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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