CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
16002/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ESCOLAS DO ENS. MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BALSAS, EM CONFORMIDADE OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 168.985,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.__VALOR R$ 168.984,00 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000515 | 12/02/2020 | 168.984,00 | 168.984,00 | 168.984,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ESCOLAS DO ENS. MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BALSAS, EM CONFORMIDADE OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 168.985,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.__VALOR R$ 168.984,00 MENSAL.
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2020NE000515 | 12/02/2020 | 168.985,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011761 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO N° 35562/2020
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2020NL001041 | 18/02/2020 | 0,00 | 46.940,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATON.07/2017, LOTE 07-MES JANEIRO/2020 PROCESSO 35562/2020
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2020NL001084 | 19/02/2020 | 0,00 | 122.044,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000418 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000487 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.830,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001869 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 120.213,34 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001694 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.235,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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