Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000717

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 204.736,47
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

15/09/2020

Plano Interno:

002016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

63790/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000717 15/09/2020 204.736,47 136.490,98 136.490,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
2020NE000717 15/09/2020 83.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
2020NE000834 01/10/2020 121.736,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 5239 emissão 04/11/2020 Campus Imperatriz, ref a outubro/2020.
2020NL006422 30/11/2020 0,00 36.596,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 5241 emisão 04/11/2020 Campus Estreito. ref a outubro/2020.
2020NL006424 30/11/2020 0,00 18.798,97 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 5240 emissão 04/11/2020 Campus Açailândia ref a outubro/2020.
2020NL006423 30/11/2020 0,00 12.850,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0005858 emissão 10/12/2020 Campus Imperatriz, ref a novembro/2020.
2020NL006923 14/12/2020 0,00 36.596,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00005860 emissão 10/12/2020 Campus Estreito ref a novembro/2020.
2020NL006925 14/12/2020 0,00 18.798,97 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0005859 emissão 10/12/2020 Campus Açailândia , ref a novembro/2020.
2020NL006924 14/12/2020 0,00 12.850,38 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP003243 08/12/2020 0,00 0,00 1.829,81
PAGAMENTO
2020PP003261 09/12/2020 0,00 0,00 2.882,77
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL006786 09/12/2020 0,00 0,00 1.756,61
PAGAMENTO
2020PP003263 09/12/2020 0,00 0,00 1.410,63
PAGAMENTO
2020PP003262 09/12/2020 0,00 0,00 995,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL006785 09/12/2020 0,00 0,00 902,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL006787 09/12/2020 0,00 0,00 616,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB064177 10/12/2020 0,00 0,00 57.851,42
PAGAMENTO
2020PP003477 21/12/2020 0,00 0,00 2.866,38
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP003484 21/12/2020 0,00 0,00 1.829,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL007119 21/12/2020 0,00 0,00 1.756,61
PAGAMENTO
2020PP003479 21/12/2020 0,00 0,00 1.448,64
PAGAMENTO
2020PP003478 21/12/2020 0,00 0,00 972,55
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL007117 21/12/2020 0,00 0,00 902,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL007113 21/12/2020 0,00 0,00 616,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB069028 22/12/2020 0,00 0,00 57.852,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,