CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
15/09/2020
Plano Interno:
002016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
63790/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000717 | 15/09/2020 | 204.736,47 | 136.490,98 | 136.490,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
|
2020NE000717 | 15/09/2020 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
|
2020NE000834 | 01/10/2020 | 121.736,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 5239 emissão 04/11/2020 Campus Imperatriz, ref a outubro/2020.
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2020NL006422 | 30/11/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 5241 emisão 04/11/2020 Campus Estreito. ref a outubro/2020.
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2020NL006424 | 30/11/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 5240 emissão 04/11/2020 Campus Açailândia ref a outubro/2020.
|
2020NL006423 | 30/11/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0005858 emissão 10/12/2020 Campus Imperatriz, ref a novembro/2020.
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2020NL006923 | 14/12/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00005860 emissão 10/12/2020 Campus Estreito ref a novembro/2020.
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2020NL006925 | 14/12/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0005859 emissão 10/12/2020 Campus Açailândia , ref a novembro/2020.
|
2020NL006924 | 14/12/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003243 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
PAGAMENTO
|
2020PP003261 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.882,77 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006786 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
PAGAMENTO
|
2020PP003263 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.410,63 |
PAGAMENTO
|
2020PP003262 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 995,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006785 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006787 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064177 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.851,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP003477 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.866,38 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003484 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007119 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
PAGAMENTO
|
2020PP003479 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.448,64 |
PAGAMENTO
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2020PP003478 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 972,55 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007117 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007113 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069028 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.852,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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