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NOTA DE EMPENHO 2020NE000571

Favorecido

GLOBALTECH BRASIL LTDA
R$ 248.676,00
 

CPF/CNPJ:

05069154000153

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000357

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Processo:

8294/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.06/2017, LOTE 06, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE ROSARIO, CHAPADINHA E ITAPECURU MIRIM, PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-MES JANEIRO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000571 12/02/2020 248.676,00 248.676,00 248.676,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.06/2017, LOTE 06, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE ROSARIO, CHAPADINHA E ITAPECURU MIRIM, PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-MES JANEIRO/2020.
2020NE000571 12/02/2020 248.677,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
2020NE011822 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, LOTE 06, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROCESSO N° 35905/2020
2020NL001043 18/02/2020 0,00 248.676,00 0,00
PAGAMENTO
2020PP000423 18/02/2020 0,00 0,00 27.354,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000424 18/02/2020 0,00 0,00 3.730,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001696 20/02/2020 0,00 0,00 217.591,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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