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NOTA DE EMPENHO 2020NE000023

Favorecido

K. C. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R$ 10.304,25
 

CPF/CNPJ:

36113527000170

Emissão:

09/10/2020

Plano Interno:

011767

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

0144529/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio

Endereço:

IMPERATRIZ

Municipio:

MA65907000

Estado:

PJ

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000023 09/10/2020 10.304,25 10.304,25 10.304,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
2020NE000023 09/10/2020 10.304,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
2020NL000048 09/10/2020 0,00 10.304,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049951 23/10/2020 0,00 0,00 10.304,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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