CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208865/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATA -COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE007505 | 31/08/2020 | 3.638.464,65 | 3.638.464,65 | 3.638.464,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATA -COVID 19
|
2020NE007505 | 31/08/2020 | 896.896,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA COROATA
|
2020NE007586 | 02/09/2020 | 896.896,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 184/2019; UPA COROATÁ
|
2020NE007687 | 04/09/2020 | 1.912.541,04 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE008157 | 18/09/2020 | -22.868,05 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE008141 | 18/09/2020 | -45.001,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUN/20; 87678/2020
|
2020NL017202 | 31/08/2020 | 0,00 | 874.028,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUL/20; 99788/2020 UPA DE COROATA -COVID 19
|
2020NL017217 | 31/08/2020 | 0,00 | 22.868,05 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSSTE DE SALDO
|
2020NL018501 | 01/09/2020 | 0,00 | -22.868,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; AGO/20; 112797/2020
|
2020NL017360 | 02/09/2020 | 0,00 | 896.896,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019;JULHO/2020; UPA CODO; PROC. 99788/2020
|
2020NL017690 | 09/09/2020 | 0,00 | 958.964,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DE COROATA -COVID 19
|
2020NL018395 | 17/09/2020 | 0,00 | 908.575,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037925 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 874.028,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038638 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 896.896,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039677 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 958.964,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042197 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 908.575,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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