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NOTA DE EMPENHO 2020NE007505

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 3.638.464,65
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

31/08/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

208865/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATA -COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007505 31/08/2020 3.638.464,65 3.638.464,65 3.638.464,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATA -COVID 19
2020NE007505 31/08/2020 896.896,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA COROATA
2020NE007586 02/09/2020 896.896,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 184/2019; UPA COROATÁ
2020NE007687 04/09/2020 1.912.541,04 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE008157 18/09/2020 -22.868,05 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE008141 18/09/2020 -45.001,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUN/20; 87678/2020
2020NL017202 31/08/2020 0,00 874.028,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUL/20; 99788/2020 UPA DE COROATA -COVID 19
2020NL017217 31/08/2020 0,00 22.868,05 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSSTE DE SALDO
2020NL018501 01/09/2020 0,00 -22.868,05 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; AGO/20; 112797/2020
2020NL017360 02/09/2020 0,00 896.896,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019;JULHO/2020; UPA CODO; PROC. 99788/2020
2020NL017690 09/09/2020 0,00 958.964,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DE COROATA -COVID 19
2020NL018395 17/09/2020 0,00 908.575,04 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB037925 02/09/2020 0,00 0,00 874.028,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB038638 03/09/2020 0,00 0,00 896.896,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039677 10/09/2020 0,00 0,00 958.964,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB042197 18/09/2020 0,00 0,00 908.575,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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