Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE004618

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 7.140.556,49
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

08/05/2020

Plano Interno:

001676

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

67930/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004618 08/05/2020 7.140.556,49 7.140.556,49 7.140.556,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
2020NE004618 08/05/2020 1.981.838,87 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. GERAL DE PERITORÓ
2020NE006102 23/07/2020 1.724.274,06 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
2020NE011024 25/11/2020 3.964.596,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE012019 17/12/2020 -530.152,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR 189/2019; COMP. JUN/2020; HOSP.GERAL PERITORÓ; N° 83848/2020
2020NL019463 25/09/2020 0,00 1.733.979,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR 189/2019; COMP. JUL/2020; HOSP GERAL DE ALTO ALEGRE; N° 96056/2020
2020NL022739 05/11/2020 0,00 1.905.549,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 189/2019 ; NOV/2020; HOSP. GERAL PERITORÓ; PROC. 167293/2020
2020NL027248 23/12/2020 0,00 1.789.253,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 189/2019 ; DEZ/2020; HOSP. GERAL PERITORÓ; PROC. 185345/2020
2020NL027231 23/12/2020 0,00 1.711.773,57 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044263 30/09/2020 0,00 0,00 1.733.979,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB054196 06/11/2020 0,00 0,00 1.905.549,94
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071169 24/12/2020 0,00 0,00 1.789.253,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071018 24/12/2020 0,00 0,00 1.711.773,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,