CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
001676
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
67930/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE004618 | 08/05/2020 | 7.140.556,49 | 7.140.556,49 | 7.140.556,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE004618 | 08/05/2020 | 1.981.838,87 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. GERAL DE PERITORÓ
|
2020NE006102 | 23/07/2020 | 1.724.274,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE011024 | 25/11/2020 | 3.964.596,01 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE012019 | 17/12/2020 | -530.152,45 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR 189/2019; COMP. JUN/2020; HOSP.GERAL PERITORÓ; N° 83848/2020
|
2020NL019463 | 25/09/2020 | 0,00 | 1.733.979,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR 189/2019; COMP. JUL/2020; HOSP GERAL DE ALTO ALEGRE; N° 96056/2020
|
2020NL022739 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.905.549,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 189/2019 ; NOV/2020; HOSP. GERAL PERITORÓ; PROC. 167293/2020
|
2020NL027248 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.789.253,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 189/2019 ; DEZ/2020; HOSP. GERAL PERITORÓ; PROC. 185345/2020
|
2020NL027231 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.711.773,57 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044263 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.733.979,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054196 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.905.549,94 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071169 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.789.253,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071018 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.711.773,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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