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NOTA DE EMPENHO 2020NE001972

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 1.118.941,26
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

13/03/2020

Plano Interno:

001729

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

54686/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

CTR 23/19/GRENCIA MENTO OPERA. E EXECUÇÂO SERV. DE NECROPSIAS/AUTOPSIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001972 13/03/2020 1.118.941,26 1.118.941,26 1.118.941,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CTR 23/19/GRENCIA MENTO OPERA. E EXECUÇÂO SERV. DE NECROPSIAS/AUTOPSIAS
2020NE001972 13/03/2020 372.980,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 23/2019/GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE NECROPSIAS/AUTOPIAS
2020NE003891 11/05/2020 372.980,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 23/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE NECROPSIAS/AUTOPIAS
2020NE004441 29/05/2020 372.980,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 023-2019/PARC. 10ª/JAN-2020/SVO IMPERATRIZ/PROC. 39698-2020
2020NL006396 14/04/2020 0,00 372.980,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 23/2019; PAR. 11ª; FEV-2020; SVO; PROC. 52539/2020
2020NL009635 19/05/2020 0,00 372.980,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 23/2019; 12ªP; MAR/20; SVO; 67176/2020
2020NL010635 02/06/2020 0,00 372.980,42 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB011356 15/04/2020 0,00 0,00 372.980,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016707 20/05/2020 0,00 0,00 372.980,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018946 03/06/2020 0,00 0,00 372.980,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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