CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
001698
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
150494/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO-HOSP REGIONAL DR. JOSÉ MURAD VIANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE009862 | 29/10/2020 | 204.609,00 | 204.609,00 | 204.609,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO-HOSP REGIONAL DR. JOSÉ MURAD VIANA
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2020NE009862 | 29/10/2020 | 204.609,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL JOSE MURAD; NOV/2020; PROC. 173456/2020
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2020NL025350 | 03/12/2020 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; DEZ/2020; PROC. 188652/2020
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2020NL027612 | 24/12/2020 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062823 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071635 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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