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NOTA DE EMPENHO 2020NE009860

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 1.353.301,68
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

29/10/2020

Plano Interno:

001695

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

150494/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III- CAPS III

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009860 29/10/2020 1.353.301,68 676.650,84 676.650,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III- CAPS III
2020NE009860 29/10/2020 676.650,84 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12° TA AO CT 04/2018 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES, HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO, HOSPITAL DE LAGO DOS RODRIGUES E HTO.
2020NE011040 25/11/2020 676.650,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; NINA RODRIGUES CAPS III; NOV/2020; PROC. 173456/2020
2020NL025334 03/12/2020 0,00 676.650,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062835 04/12/2020 0,00 0,00 676.650,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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