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NOTA DE EMPENHO 2020NE000448

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 809.218,00
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

06/02/2020

Plano Interno:

001698

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

234091/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

7ºTA DO TP. 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE MURAD

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000448 06/02/2020 809.218,00 809.218,00 809.218,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7ºTA DO TP. 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE MURAD
2020NE000448 06/02/2020 502.304,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7ºTA DO TP. 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE MURAD
2020NE001129 21/02/2020 102.304,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA TP 02/15 = CT 04/18; GERENCIAMENTO DO H.R. JOSÉ MURAD
2020NE002005 16/03/2020 102.304,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7ºTA DO TP. 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE MURAD
2020NE002851 06/04/2020 102.304,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA DO TP 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE MURAD
2020NE003688 06/05/2020 102.304,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE004452 06/05/2020 -68.203,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
2020NE009168 09/10/2020 -34.101,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: INVISA - 3ª PARC. - 7ºTA - CT.04/2018 - HOSP.JOSÉ MURAD
2020NL004704 07/02/2020 0,00 502.304,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2015=04/2018/7ºTA PARC. 4ª/PER. 01 A 29.02.2020/PROC. 37598-2020
2020NL002356 05/03/2020 0,00 102.304,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 02/15= CT 04/2018; 5ªP; MAR/2020; 58518/2020
2020NL004368 20/03/2020 0,00 102.304,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 04/2018 (TP 02/15); 6ªP; ABR/20; 66360/2020
2020NL008215 04/05/2020 0,00 102.304,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009122 07/02/2020 0,00 0,00 502.304,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004166 06/03/2020 0,00 0,00 102.304,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB008184 23/03/2020 0,00 0,00 102.304,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB014673 06/05/2020 0,00 0,00 102.304,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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