Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000447

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 13.274.862,28
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

06/02/2020

Plano Interno:

001693

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

234091/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

7ºTA DO TP. 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000447 06/02/2020 13.274.862,28 13.274.862,28 13.274.862,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7ºTA DO TP. 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2020NE000447 06/02/2020 3.739.041,17 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA TP 02-2015 = CT 04-2018/ GERENCIAM. DO HOSP. NINA RODRIGUES
2020NE001157 21/02/2020 2.739.041,17 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO TP 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2020NE001862 10/03/2020 3.739.041,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7ºTA DO TP. 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2020NE002849 06/04/2020 3.739.041,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA DO TP 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2020NE003687 06/05/2020 3.739.041,16 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE004451 06/05/2020 -2.492.694,11 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE003876 11/05/2020 -681.302,38 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
2020NE009167 09/10/2020 -1.246.347,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA DO TP. 02-15 CONV. CT 04-18/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2020NL004709 07/02/2020 0,00 2.843.945,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2015=04/2018/7ºTA PARC. 4ª/PER. 01 A 29.02.2020/PROC. 37598-2020
2020NL002354 05/03/2020 0,00 2.933.452,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2015=04/2018/7ºTA/PARC. 5ª/PER. 01 A 03.2020/HOSP. NINA RODRIGUES/PROC. 58518-2020
2020NL004987 02/04/2020 0,00 3.437.346,57 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2015=04/2018/7ºTA/PARC. 5ª/PER. 01 A 03.2020/HOSP. NINA RODRIGUES/PROC. 58518-2020
2020NL005137 02/04/2020 0,00 299.635,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 04/2018; 3ªP; JAN/2020; 15791/2020
2020NL006034 13/04/2020 0,00 21.441,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 04/2018 (TP 02/15); 6ªP; ABR/20; 66360/2020
2020NL008214 04/05/2020 0,00 3.739.041,16 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009138 07/02/2020 0,00 0,00 2.843.945,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004167 06/03/2020 0,00 0,00 2.933.452,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009846 03/04/2020 0,00 0,00 3.437.346,57
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB010012 03/04/2020 0,00 0,00 299.635,39
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB011123 15/04/2020 0,00 0,00 21.441,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB014675 06/05/2020 0,00 0,00 3.739.041,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,