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NOTA DE EMPENHO 2020NE000129

Favorecido

ANA AMELIA NADLER DE FREITAS BRAGA
R$ 1.487,00
 

CPF/CNPJ:

00035487518300

Emissão:

09/03/2020

Plano Interno:

015895

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

30681/2020

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANA AMÉLIA NADLER DE FREITAS BRAGA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000129 09/03/2020 1.487,00 1.487,00 1.487,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANA AMÉLIA NADLER DE FREITAS BRAGA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO
2020NE000129 09/03/2020 1.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 129 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE000775, 540202-54202 2020NL003885
2020NE000775 04/08/2020 -13,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANA AMÉLIA NADLER DE FREITAS BRAGA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO
2020NL000541 11/03/2020 0,00 1.500,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 129 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE000775, 540202-54202 2020NL003885
2020NE000775 04/08/2020 0,00 -13,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005454 13/03/2020 0,00 0,00 1.500,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 129 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE000775, 540202-54202 2020NL003885
2020NE000775 04/08/2020 0,00 0,00 -13,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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