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NOTA DE EMPENHO 2020NE000300

Favorecido

M C S DE LIMA ROOS - ME
R$ 19.780,00
 

CPF/CNPJ:

11852877000127

Emissão:

18/05/2020

Plano Interno:

015740

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material Destinado ao Combate de Sinistros

Processo:

49695/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO(APARELHO PROPORCIONADOR DE ESPUMA ENTRE LINHAS DE 1 1/2 POLEGADAS), CONFORME CONTRATO Nº 03/2020/CSL/CBMMA, DE 07 DE MAIO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000300 18/05/2020 19.780,00 19.780,00 19.780,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO(APARELHO PROPORCIONADOR DE ESPUMA ENTRE LINHAS DE 1 1/2 POLEGADAS), CONFORME CONTRATO Nº 03/2020/CSL/CBMMA, DE 07 DE MAIO DE 2020.
2020NE000300 18/05/2020 19.780,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO(APARELHO PROPORCIONADOR DE ESPUMA ENTRE LINHAS DE 1 1/2 POLEGADAS), CONFORME CON
2020NL001394 26/06/2020 0,00 19.780,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB029574 28/07/2020 0,00 0,00 19.780,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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