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NOTA DE EMPENHO 2020NE000828

Favorecido

PH BARROS SANTANA COMERCIO - EPP
R$ 29.400,00
 

CPF/CNPJ:

00863224000127

Emissão:

04/12/2020

Plano Interno:

015744

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material de Proteção e Segurança

Processo:

140780/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEIMADOR PARA INCENDIO CONTROLADO CONFORME CONTRATO Nº 24/2020/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000828 04/12/2020 29.400,00 29.400,00 29.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEIMADOR PARA INCENDIO CONTROLADO CONFORME CONTRATO Nº 24/2020/CSL/CBMMA.
2020NE000828 04/12/2020 29.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEIMADOR PARA INCENDIO CONTROLADO CONFORME CONTRATO Nº 24/2020/CSL/CBMMA.
2020NL006784 15/12/2020 0,00 29.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB072367 30/12/2020 0,00 0,00 29.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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