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NOTA DE EMPENHO 2020NE001088

Favorecido

VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI
R$ 89.994,14
 

CPF/CNPJ:

29522457000148

Emissão:

03/09/2020

Plano Interno:

003702

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Material de Expediente

Processo:

48176/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

COMPLEMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001088 03/09/2020 89.994,14 89.994,14 89.994,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
2020NE001088 03/09/2020 90.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: material de expediente; ata de registro de preços 061/19
2020NE002041 31/12/2020 -5,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO 104581/2020 CT. 003/2020 NOTA FISCAL 724 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PAPEL A4
2020NL004908 03/09/2020 0,00 54.019,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 113484/2020 CT. 098/17 - SERVIÇOS FORNECIMENTO CARTÃO ELETRÔNICO PARA ABASTECIMENTO FROTA VEÍCULOS SINFRA REFERENTE AO MES DE JULHO
2020NL004906 03/09/2020 0,00 20.552,55 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2020NL004907 03/09/2020 0,00 -20.552,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO 14527/2020 CT.003/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL ) [28/10/2020 11:23] PROCESSO Nº 145527/2020
2020NL006734 28/10/2020 0,00 35.974,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB040251 14/09/2020 0,00 0,00 54.019,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052151 29/10/2020 0,00 0,00 35.974,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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