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NOTA DE EMPENHO 2020NE001590

Favorecido

GOLDEM COMERCIO EIRELI
R$ 54.719,00
 

CPF/CNPJ:

21161466000149

Emissão:

20/03/2020

Plano Interno:

000295

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Material de Expediente

Processo:

13172/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC/MA , PREGÃO 031/2019 - PROCESSO 13172/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001590 20/03/2020 54.719,00 54.719,00 54.719,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC/MA , PREGÃO 031/2019 - PROCESSO 13172/2020
2020NE001590 20/03/2020 54.719,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC/MA ,CON
2020NL037856 28/09/2020 0,00 54.719,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB046618 08/10/2020 0,00 0,00 54.719,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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