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NOTA DE EMPENHO 2020NE000362

Favorecido

M DOS M D ARAUJO
R$ 5.232,22
 

CPF/CNPJ:

01485345000145

Emissão:

05/11/2020

Plano Interno:

006026

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Material de Expediente

Processo:

0064506/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Proteção Social Especial - FEAS

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D SOLAR DO OUTONO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000362 05/11/2020 5.232,22 5.232,22 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D SOLAR DO OUTONO.
2020NE000362 05/11/2020 22.415,15 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 000362 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D SOLAR DO OUTONO.
2020NE000478 01/12/2020 -17.182,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D SOLAR DO OUTONO. NF. 4
2020NL001382 22/12/2020 0,00 5.232,22 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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