CPF/CNPJ:
01485345000145
Emissão:
05/11/2020
Plano Interno:
006008
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
0064506/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDES/FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000358 | 05/11/2020 | 3.547,28 | 3.547,28 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDES/FEAS.
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2020NE000358 | 05/11/2020 | 4.103,09 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial da ne 358/2020
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2020NE000477 | 01/12/2020 | -555,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NEECESSIDADES DA SEDES/FEAS. NF. 4098
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2020NL001381 | 22/12/2020 | 0,00 | 3.547,28 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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