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NOTA DE EMPENHO 2020NE000358

Favorecido

M DOS M D ARAUJO
R$ 3.547,28
 

CPF/CNPJ:

01485345000145

Emissão:

05/11/2020

Plano Interno:

006008

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

0064506/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDES/FEAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000358 05/11/2020 3.547,28 3.547,28 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDES/FEAS.
2020NE000358 05/11/2020 4.103,09 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial da ne 358/2020
2020NE000477 01/12/2020 -555,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NEECESSIDADES DA SEDES/FEAS. NF. 4098
2020NL001381 22/12/2020 0,00 3.547,28 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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