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NOTA DE EMPENHO 2020NE000087

Favorecido

A. E. MENDES LTDA
R$ 7.980,00
 

CPF/CNPJ:

41472655000140

Emissão:

29/01/2020

Plano Interno:

001149

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Material de Expediente

Processo:

229700/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA__ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER__AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV E DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA__ESTRUTURA CONFORME TERMO__DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229700/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000087 29/01/2020 7.980,00 7.980,00 7.980,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA__ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER__AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV E DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA__ESTRUTURA CONFORME TERMO__DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229700/2019
2020NE000087 29/01/2020 3.210,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA__ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER__AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV E DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA__ESTRUTURA CONFORME TERMO__DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229700/2019
2020NE000918 06/07/2020 4.770,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. NF Nº 9258, PROC. Nº 90819/20, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
2020NL002926 06/07/2020 0,00 7.980,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB026967 16/07/2020 0,00 0,00 7.980,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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