CPF/CNPJ:
20681531000102
Emissão:
11/11/2020
Plano Interno:
001108
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
156938/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 06/2020-SEGOV/MA CONFORME PROCESSO Nº 156938/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234483/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001843 | 11/11/2020 | 8.343,36 | 8.343,36 | 8.343,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 06/2020-SEGOV/MA CONFORME PROCESSO Nº 156938/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234483/2019
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2020NE001843 | 11/11/2020 | 2.236,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 06/2020-SEGOV/MA CONFORME PROCESSO Nº 156938/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234483/2019
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2020NE002045 | 20/11/2020 | 6.106,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 188671/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CT 06/2020. NF 667/2020.
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2020NL007374 | 18/12/2020 | 0,00 | 8.343,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071338 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.343,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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