CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
22/05/2020
Plano Interno:
002721
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento dos bolsistas do Convênio nº 001/2019 - SEAP/FAPEMA e Acordo de Cooperação nº 03/2019 - FAPEMA/SEAP/Vetor Brasil -TRAINEE, MAIO/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000156 | 22/05/2020 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento dos bolsistas do Convênio nº 001/2019 - SEAP/FAPEMA e Acordo de Cooperação nº 03/2019 - FAPEMA/SEAP/Vetor Brasil -TRAINEE, MAIO/20.
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2020NE000156 | 22/05/2020 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL011952 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL011953 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL011954 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL011955 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL011956 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018298 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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