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NOTA DE EMPENHO 2020NE000770

Favorecido

BOLSISTAS
R$ 45.000,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000054

Emissão:

24/09/2020

Plano Interno:

015524

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

131726/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação

Fonte:

Convênios com Órgãos não Federais - 021200000

Descrição

Referente ao pagamento de bolsistas do Acordo de Cooperação nº008/2019 FAPEMA/CAEMA/VETOR BRASIL, convênio 04/2019, mês de setembro/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000770 24/09/2020 45.000,00 45.000,00 45.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento de bolsistas do Acordo de Cooperação nº008/2019 FAPEMA/CAEMA/VETOR BRASIL, convênio 04/2019, mês de setembro/2020.
2020NE000770 24/09/2020 45.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024515 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024516 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024517 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024518 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024519 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024520 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024521 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024522 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024523 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL024524 24/09/2020 0,00 4.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044915 05/10/2020 0,00 0,00 4.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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