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NOTA DE EMPENHO 2020NE000220

Favorecido

BOLSISTAS
R$ 45.000,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000054

Emissão:

24/06/2020

Plano Interno:

015524

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação

Fonte:

Convênios com Órgãos não Federais - 021200000

Descrição

Pagamento de bolsistas do Acordo de cooperação 008/2019 CAEMA/FAPEMA/VETOR BRASIL, convênio 04/2019- junho/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000220 24/06/2020 45.000,00 45.000,00 45.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de bolsistas do Acordo de cooperação 008/2019 CAEMA/FAPEMA/VETOR BRASIL, convênio 04/2019- junho/2020.
2020NE000220 24/06/2020 45.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013744 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013745 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013746 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013747 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013748 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013749 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013750 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013751 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013752 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL013753 24/06/2020 0,00 4.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB023605 02/07/2020 0,00 0,00 4.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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