CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
24/06/2020
Plano Interno:
015524
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Convênios com Órgãos não Federais - 021200000
Pagamento de bolsistas do Acordo de cooperação 008/2019 CAEMA/FAPEMA/VETOR BRASIL, convênio 04/2019- junho/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000220 | 24/06/2020 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de bolsistas do Acordo de cooperação 008/2019 CAEMA/FAPEMA/VETOR BRASIL, convênio 04/2019- junho/2020.
|
2020NE000220 | 24/06/2020 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013744 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013745 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013746 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013747 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL013748 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013749 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013750 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013751 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013752 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL013753 | 24/06/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023605 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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