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NOTA DE EMPENHO 2020NE000005

Favorecido

MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ
R$ 1.383,64
 

CPF/CNPJ:

00096621222734

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

002776

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

025023/2020

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO. Processo 025023/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000005 12/02/2020 1.383,64 1.383,64 1.383,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO. Processo 025023/2020.
2020NE000005 12/02/2020 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 1.616,36, relativo a prestação de contas cartão corporativo para atender as pequena despesas emergenciais com material de consumo da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas - SAGEP, servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz - ID 00875079-0, conforme processo nº 76889/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000158, 580101-00001 2020NL000788
2020NE000158 01/07/2020 -1.616,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria odete Aranha Moreira Nogueira da Cr
2020NL000013 12/02/2020 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 1.616,36, relativo a prestação de contas cartão corporativo para atender as pequena despesas emergenciais com material de consumo da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas - SAGEP, servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz - ID 00875079-0, conforme processo nº 76889/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000158, 580101-00001 2020NL000788
2020NE000158 01/07/2020 0,00 -1.616,36 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001164 14/02/2020 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 1.616,36, relativo a prestação de contas cartão corporativo para atender as pequena despesas emergenciais com material de consumo da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas - SAGEP, servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz - ID 00875079-0, conforme processo nº 76889/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000158, 580101-00001 2020NL000788
2020NE000158 01/07/2020 0,00 0,00 -1.616,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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