Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000034

Favorecido

JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00001117218309

Emissão:

02/03/2020

Plano Interno:

002760

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

0039980/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente a concessão de 03 (três) diarias, para despesa com hospedagensm e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO, que se deslocara para cidade de Brasilia/DF, para participar da 113 Edição do Forum do Conselho Nacional de Secretários da Administração/ CONSAD, no Periodo de: 03 a 05.03.2020, conforme processo 38580/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000034 02/03/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diarias, para despesa com hospedagensm e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO, que se deslocara para cidade de Brasilia/DF, para participar da 113 Edição do Forum do Conselho Nacional de Secretários da Administração/ CONSAD, no Periodo de: 03 a 05.03.2020, conforme processo 38580/2020
2020NE000034 02/03/2020 1.470,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da nota de empenho devido ao valor está incorreto.
2020NE000038 03/03/2020 -1.470,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de 03 (três) diarias, para despesa com hospedagensm e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO,
2020NL000039 02/03/2020 0,00 1.470,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: O valor liquidado está incorreto.
2020NL000051 02/03/2020 0,00 -1.470,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,