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NOTA DE EMPENHO 2020NE003521

Favorecido

FREDSON PINHEIRO MACIEL
R$ 2.793,76
 

CPF/CNPJ:

00096120606300

Emissão:

07/07/2020

Plano Interno:

015595

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

89513/2020

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-108 DO PRO:89513/2020 FREDSON

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003521 07/07/2020 2.793,76 2.793,76 2.793,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-108 DO PRO:89513/2020 FREDSON
2020NE003521 07/07/2020 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-108 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRO: 149083/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE006517, 560101-00001 2020NL020561
2020NE006517 10/11/2020 -206,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-108 DO PRO:89513/2020 FREDSON
2020NL008091 07/07/2020 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-108 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRO: 149083/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE006517, 560101-00001 2020NL020561
2020NE006517 10/11/2020 0,00 -206,24 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB024855 08/07/2020 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-108 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRO: 149083/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE006517, 560101-00001 2020NL020561
2020NE006517 10/11/2020 0,00 0,00 -206,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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