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NOTA DE EMPENHO 2020NE000303

Favorecido

ELINALDO SOARES_SILVA
R$ 1.400,00
 

CPF/CNPJ:

00083916300300

Emissão:

01/09/2020

Plano Interno:

002152

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

118238/2020 - C

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

PROC.Nº 118238/2020 - CC - 07 (SETE) DIARIAS P/ REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES DO IEMA EM MATÔES, TIMON, PRESIDENTE DUTRA, COROATÁ, BREJO e S. VICENTE FÉRRER/MA. PERÍODO: 31/08 a 03/09/2020 - 15 a 18/09/2020 e 21 e 22/09/2020. (R$ 200,00 X 7 = 1.400,00).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000303 01/09/2020 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC.Nº 118238/2020 - CC - 07 (SETE) DIARIAS P/ REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES DO IEMA EM MATÔES, TIMON, PRESIDENTE DUTRA, COROATÁ, BREJO e S. VICENTE FÉRRER/MA. PERÍODO: 31/08 a 03/09/2020 - 15 a 18/09/2020 e 21 e 22/09/2020. (R$ 200,00 X 7 = 1.400,00).
2020NE000303 01/09/2020 1.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 118238/2020 - CC - 07 (SETE) DIARIAS P/ REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES DO IEMA EM MATÔES, TIMON, PRESIDENTE DUTRA, COROATÁ, BREJO e S.
2020NL006252 03/09/2020 0,00 1.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039270 08/09/2020 0,00 0,00 1.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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