CPF/CNPJ:
00061361682353
Emissão:
19/08/2020
Plano Interno:
000440
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR: 364/2020.__- QUANTIDADE: 02 E 1/2(DUAS E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 26/08/2020__- DESTINO: GODOFREDO VIANA - MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000205 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR: 364/2020.__- QUANTIDADE: 02 E 1/2(DUAS E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 26/08/2020__- DESTINO: GODOFREDO VIANA - MA
|
2020NE000205 | 19/08/2020 | 718,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO Nº 000205/2020 - POR CANCELAMENTO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000222, 110109-00001 2020NL000960
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2020NE000222 | 03/09/2020 | -718,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.364/2020
|
2020NL000897 | 19/08/2020 | 0,00 | 718,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO Nº 000205/2020 - POR CANCELAMENTO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000222, 110109-00001 2020NL000960
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2020NE000222 | 03/09/2020 | 0,00 | -718,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034965 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 718,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO Nº 000205/2020 - POR CANCELAMENTO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000222, 110109-00001 2020NL000960
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2020NE000222 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -718,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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