CPF/CNPJ:
00061361682353
Emissão:
10/02/2020
Plano Interno:
000440
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
25529/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 980,00(NOVECENTOS E OITENTA REAIS) CONFORME PORTARIA NR.062/2020.__- PERÍODO: 10 A 11/02/2020__- DESTINO: BRASILIA/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000070 | 10/02/2020 | 1.170,50 | 1.170,50 | 1.170,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 980,00(NOVECENTOS E OITENTA REAIS) CONFORME PORTARIA NR.062/2020.__- PERÍODO: 10 A 11/02/2020__- DESTINO: BRASILIA/DF
|
2020NE000070 | 10/02/2020 | 1.170,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.062/2020__- PERÍODO: 10 A 11/02/2020__- DESTINO: BRASILIA/DF
|
2020NL000015 | 10/02/2020 | 0,00 | 1.170,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000902 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.170,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,