CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
040/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 2 (duas) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - para participar de reunião com o Secretário da Secap - do dia 05 a 07 de março de 2020 - Em conformidade com decreto de 30 de dezembro de 2019 autorização anexa ao porocesso 44045/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000039 | 04/03/2020 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 2 (duas) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - para participar de reunião com o Secretário da Secap - do dia 05 a 07 de março de 2020 - Em conformidade com decreto de 30 de dezembro de 2019 autorização anexa ao porocesso 44045/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
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2020NE000039 | 04/03/2020 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de 2 (duas) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - para participar de reunião com o Secretário da Secap - do dia 05 a 07 d
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2020NL000108 | 04/03/2020 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003986 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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