CPF/CNPJ:
00085479756320
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0284/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 12 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0136/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000308 | 11/02/2020 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 12 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0136/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
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2020NE000308 | 11/02/2020 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 12 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0136/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.20
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2020NL000527 | 11/02/2020 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000054 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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