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NOTA DE EMPENHO 2020NE002300

Favorecido

HELENA MARIA DUAILIBE FERREIRA
R$ 2.037,32
 

CPF/CNPJ:

00025252194300

Emissão:

17/11/2020

Plano Interno:

000006

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Verba Indenizatória de Assist. Saúde de Deput

Processo:

3021/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Assistência Suplementar de Saúde - ALEMA

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: NOVEMBRO / 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002300 17/11/2020 2.037,32 2.037,32 2.037,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: NOVEMBRO / 2020
2020NE002300 17/11/2020 2.037,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 3021/2020.
2020NL005803 17/11/2020 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PROCESSO 3021/2020.
2020NL005794 17/11/2020 0,00 2.037,31 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A DESPESA TER SIDO LIQUIDADO A MENOR
2020NL005802 17/11/2020 0,00 -2.037,31 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000779 18/11/2020 0,00 0,00 2.037,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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