CPF/CNPJ:
00004157306350
Emissão:
24/06/2020
Plano Interno:
003699
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
37279/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO. CONF. SA: 0012/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000577 | 24/06/2020 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO. CONF. SA: 0012/2020
|
2020NE000577 | 24/06/2020 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS. SA 12/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE000855, 530101-00001 2020NL004004
|
2020NE000855 | 07/08/2020 | -126,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO. CONF. SA: 0012/2020
|
2020NL002722 | 24/06/2020 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS. SA 12/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE000855, 530101-00001 2020NL004004
|
2020NE000855 | 07/08/2020 | 0,00 | -126,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022564 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS. SA 12/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE000855, 530101-00001 2020NL004004
|
2020NE000855 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -126,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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