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NOTA DE EMPENHO 2020NE000275

Favorecido

EURICO FERREIRA SOUSA JUNIOR
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00005025331374

Emissão:

17/11/2020

Plano Interno:

016185

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2010230015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

Nota Empenho para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de atividades de monitoramento situacional para construção dos viveiros, coletar dados dos beneficiários, assinatura do Termo de Adesão, bem como articulação in loco com os Gestores municipais, atividades essas que serão realizadas nos Municípios de Penalva/MA, Palmeirândia/MA, Santa Helena/MA e Pinheiro/MA, conforme autorização da Casa Civil.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000275 17/11/2020 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de atividades de monitoramento situacional para construção dos viveiros, coletar dados dos beneficiários, assinatura do Termo de Adesão, bem como articulação in loco com os Gestores municipais, atividades essas que serão realizadas nos Municípios de Penalva/MA, Palmeirândia/MA, Santa Helena/MA e Pinheiro/MA, conforme autorização da Casa Civil.
2020NE000275 17/11/2020 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando a realização de atividades de m
2020NL000611 17/11/2020 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB057458 18/11/2020 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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