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NOTA DE EMPENHO 2020NE000275

Favorecido

SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS H
R$ 11.375,97
 

CPF/CNPJ:

05761069000151

Emissão:

26/05/2020

Plano Interno:

015023

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outras Transferências a Instituições Privadas

Processo:

8418/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos

Fonte:

Contrap Estad do Convênio nº 003/2019 - MFDH/

Descrição

REPASSE DO CONVENIO Nº 03/2019, TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE SEDIHPOP E A SOCIEDADE DOS DIREITOS HUMANOS-SMDH, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS PRVITA-MA, REF. AS PARCELAS DO CONCEDENTE DEZ/2019, E DO CONVENENTE JANEIRO SETEMBRO/2020 CONF CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NO PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000275 26/05/2020 11.375,97 11.375,97 11.375,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO CONVENIO Nº 03/2019, TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE SEDIHPOP E A SOCIEDADE DOS DIREITOS HUMANOS-SMDH, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS PRVITA-MA, REF. AS PARCELAS DO CONCEDENTE DEZ/2019, E DO CONVENENTE JANEIRO SETEMBRO/2020 CONF CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NO PROCESSO.
2020NE000275 26/05/2020 11.375,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REPASSE DO CONVENIO Nº 03/2019, TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE SEDIHPOP E A SOCIEDADE DOS DIREITOS HUMANOS-SMDH, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A V
2020NL000462 26/05/2020 0,00 11.375,97 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REPASSE DO CONVENIO Nº 03/2019, TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE SEDIHPOP E A SOCIEDADE DOS DIREITOS HUMANOS-SMDH, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A V
2020NL000684 01/07/2020 0,00 11.375,97 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FONTE NÃO ESTÁ VINCULADA AO TESOURO.
2020NL000682 01/07/2020 0,00 -11.375,97 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052155 29/10/2020 0,00 0,00 11.375,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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