CPF/CNPJ:
03110963000136
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000176
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para a Previdência- FUN
Processo:
15852/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000099 | 30/01/2020 | 406.515,46 | 406.515,46 | 406.515,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES JANEIRO/2020
|
2020NE000099 | 30/01/2020 | 33.782,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES FEVEREIRO/2020 CONFORME PROCESSO 36448/2020
|
2020NE000143 | 20/02/2020 | 33.538,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES MARÇO/2020 PROCESSO 59904/2020
|
2020NE000330 | 27/03/2020 | 33.626,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES ABRIL/2020, PROCESSO 66687/2020
|
2020NE000424 | 28/04/2020 | 33.386,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 72582/2020
|
2020NE000472 | 26/05/2020 | 33.491,03 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES JUNHO/2020 CONFORME PROCESSO 85217/2020
|
2020NE000534 | 25/06/2020 | 33.866,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES JULHO/2020 CONFORME PROCESSO 100983/2020
|
2020NE000754 | 28/07/2020 | 33.868,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES AGOSTO/2020 PROCESSO 119977/2020
|
2020NE000858 | 28/08/2020 | 34.109,03 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES SETEMBRO/2020 PROCESSO 1348792/2020
|
2020NE001002 | 24/09/2020 | 34.015,93 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADORFOLHA PESSOAL MES OUTUBRO/2020, PROCESSO 155184/2020
|
2020NE001146 | 28/10/2020 | 34.304,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES NOVEMBRO/2020 PROCESSO 171939/2020
|
2020NE001371 | 25/11/2020 | 34.156,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES DEZEMBRO/2020, PROCESSO 189098/2020
|
2020NE001558 | 21/12/2020 | 34.371,30 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO
|
2020NE001601 | 29/12/2020 | -1,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES JANEIRO/2020
|
2020NL000065 | 30/01/2020 | 0,00 | 33.781,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES FEVEREIRO/2020
|
2020NL000238 | 20/02/2020 | 0,00 | 33.538,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES MARÇO/2020
|
2020NL000874 | 27/03/2020 | 0,00 | 33.626,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES ABRIL/2020
|
2020NL001217 | 28/04/2020 | 0,00 | 33.386,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES MAIO/2020 PROCESSO 72582/2020
|
2020NL001700 | 26/05/2020 | 0,00 | 33.491,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES JUNHO/2020
|
2020NL002349 | 25/06/2020 | 0,00 | 33.866,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES JULHO/2020
|
2020NL002811 | 28/07/2020 | 0,00 | 33.868,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES AGOSTO/2020
|
2020NL003325 | 28/08/2020 | 0,00 | 34.109,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES SETEMBRO/2020
|
2020NL004029 | 24/09/2020 | 0,00 | 34.015,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES OUTUBRO/2020
|
2020NL004911 | 28/10/2020 | 0,00 | 34.304,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL005451 | 25/11/2020 | 0,00 | 34.156,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNBEN SERVIDOR FOLHA PESSOAL MES DEZEMBRO/2020
|
2020NL006097 | 21/12/2020 | 0,00 | 34.371,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031160 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.866,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031143 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.781,06 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031147 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.626,52 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031146 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.538,46 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031150 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.491,03 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031148 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.386,44 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056879 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.304,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056877 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.109,03 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056878 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.015,93 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056873 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.868,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061933 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.156,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070988 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.371,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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