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NOTA DE EMPENHO 2020NE000006

Favorecido

INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO
R$ 5.156.588,41
 

CPF/CNPJ:

29127690000126

Emissão:

30/01/2020

Plano Interno:

013250

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

14542/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Gestão Previdenciária

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 14542/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000006 30/01/2020 5.156.588,41 5.156.588,41 5.156.588,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 14542/2020.
2020NE000006 30/01/2020 456.355,31 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
2020NE000023 20/02/2020 438.726,28 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME PROCESSO 60269/2020.
2020NE000061 27/03/2020 434.409,48 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO 66329/2020
2020NE000082 27/04/2020 434.082,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PROCESSO 72588/2020.
2020NE000126 26/05/2020 428.966,94 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME PROCESSO 84659/2020.
2020NE000149 25/06/2020 428.890,71 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PROCESSO 99796/2020.
2020NE000169 28/07/2020 429.347,56 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EXONERADO, MARCOS MENEZES DE MORAES, QUE FOI BLOQUEADO NA FOLHA DE JULHO DE 2020. PROCESSO 99796/2020 - SALDO TRANSFERIDO DA CONTA FOPAG EM 12/08/2020. RECONHECIMENTO DE VALOR PARA DEVOLUÇÃO AO TESOURO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000181, 580204-58204 2020NL001021
2020NE000181 13/08/2020 -6.395,82 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO COM A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROCESSO 119033/2020.
2020NE000189 27/08/2020 428.937,09 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 134238/2020.
2020NE000211 25/09/2020 427.327,65 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 154974/2020.
2020NE000235 27/10/2020 429.806,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 172959/2020.
2020NE000279 25/11/2020 417.418,75 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO 189557/2020.
2020NE000316 21/12/2020 418.048,87 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, ELTON SANTOS MATOS. DOE/MA 016/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000328, 580204-58204 2020NL001992
2020NE000328 24/12/2020 -1.024,64 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, LEONEIDE NUNES DE ALMEIDA. DOE/MA 134/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000330, 580204-58204 2020NL001994
2020NE000330 24/12/2020 -1.061,64 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, MARIA JOSE ARAUJO FRAZÃO. DOE/MA 024/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000329, 580204-58204 2020NL001993
2020NE000329 24/12/2020 -1.463,86 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, EDUARDO SEBASTIÃO P RIBEIRO. DOE/MA 198/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000331, 580204-58204 2020NL001995
2020NE000331 24/12/2020 -2.311,39 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, GLAUCIA HELENA SILVA LANDIM. DOE/MA 231/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000332, 580204-58204 2020NL001996
2020NE000332 24/12/2020 -3.471,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 14542/202
2020NL000013 30/01/2020 0,00 456.355,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 37301/202
2020NL000098 20/02/2020 0,00 438.726,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME PROCESSO 60269/2020.
2020NL000322 27/03/2020 0,00 434.409,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME PROCESSO 66329/2020.
2020NL000467 27/04/2020 0,00 434.082,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PROCESSO 72588/2020.
2020NL000624 26/05/2020 0,00 428.966,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME PROCESSO 84659/2020.
2020NL000754 25/06/2020 0,00 428.890,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PROCESSO 99796/2020.
2020NL000894 29/07/2020 0,00 429.347,56 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EXONERADO, MARCOS MENEZES DE MORAES, QUE FOI BLOQUEADO NA FOLHA DE JULHO DE 2020. PROCESSO 99796/2020 - SALDO TRANSFERIDO DA CONTA FOPAG EM 12/08/2020. RECONHECIMENTO DE VALOR PARA DEVOLUÇÃO AO TESOURO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000181, 580204-58204 2020NL001021
2020NE000181 13/08/2020 0,00 -6.395,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROCESSO 119033/202
2020NL001078 27/08/2020 0,00 428.937,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 134238/2
2020NL001205 25/09/2020 0,00 427.327,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 154974/20
2020NL001385 27/10/2020 0,00 429.806,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 172959/2
2020NL001620 25/11/2020 0,00 417.418,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO 189557/2020
2020NL001896 21/12/2020 0,00 418.048,87 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, ELTON SANTOS MATOS. DOE/MA 016/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000328, 580204-58204 2020NL001992
2020NE000328 24/12/2020 0,00 -1.024,64 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, LEONEIDE NUNES DE ALMEIDA. DOE/MA 134/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000330, 580204-58204 2020NL001994
2020NE000330 24/12/2020 0,00 -1.061,64 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, MARIA JOSE ARAUJO FRAZÃO. DOE/MA 024/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000329, 580204-58204 2020NL001993
2020NE000329 24/12/2020 0,00 -1.463,86 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, EDUARDO SEBASTIÃO P RIBEIRO. DOE/MA 198/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000331, 580204-58204 2020NL001995
2020NE000331 24/12/2020 0,00 -2.311,39 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, GLAUCIA HELENA SILVA LANDIM. DOE/MA 231/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000332, 580204-58204 2020NL001996
2020NE000332 24/12/2020 0,00 -3.471,79 0,00
PAGAMENTO
2020PP000005 13/02/2020 0,00 0,00 39.978,20
PAGAMENTO
2020PP000019 19/02/2020 0,00 0,00 12.950,56
PAGAMENTO
2020PP000028 19/02/2020 0,00 0,00 11.147,74
PAGAMENTO
2020PP000013 19/02/2020 0,00 0,00 9.763,87
PAGAMENTO
2020PP000022 19/02/2020 0,00 0,00 9.470,94
PAGAMENTO
2020PP000009 19/02/2020 0,00 0,00 6.256,48
PAGAMENTO
2020PP000021 19/02/2020 0,00 0,00 5.254,16
PAGAMENTO
2020PP000014 19/02/2020 0,00 0,00 4.220,94
PAGAMENTO
2020PP000017 19/02/2020 0,00 0,00 2.176,05
PAGAMENTO
2020PP000032 19/02/2020 0,00 0,00 1.799,13
PAGAMENTO
2020PP000029 19/02/2020 0,00 0,00 1.385,67
PAGAMENTO
2020PP000025 19/02/2020 0,00 0,00 1.283,77
PAGAMENTO
2020PP000008 19/02/2020 0,00 0,00 1.179,32
PAGAMENTO
2020PP000010 19/02/2020 0,00 0,00 1.163,50
PAGAMENTO
2020PP000023 19/02/2020 0,00 0,00 765,22
PAGAMENTO
2020PP000016 19/02/2020 0,00 0,00 363,55
PAGAMENTO
2020PP000031 19/02/2020 0,00 0,00 321,28
PAGAMENTO
2020PP000030 19/02/2020 0,00 0,00 280,53
PAGAMENTO
2020PP000018 19/02/2020 0,00 0,00 253,22
PAGAMENTO
2020PP000026 19/02/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP000007 19/02/2020 0,00 0,00 212,11
PAGAMENTO
2020PP000012 19/02/2020 0,00 0,00 196,67
PAGAMENTO
2020PP000011 19/02/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000024 19/02/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000027 19/02/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000015 19/02/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000020 19/02/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000146 20/02/2020 0,00 0,00 85.876,45
PAGAMENTO
2020PP000039 20/02/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002117 21/02/2020 0,00 0,00 114.979,08
PAGAMENTO
2020PP000048 06/03/2020 0,00 0,00 39.679,86
PAGAMENTO
2020PP000077 12/03/2020 0,00 0,00 12.128,96
PAGAMENTO
2020PP000096 12/03/2020 0,00 0,00 10.840,67
PAGAMENTO
2020PP000081 12/03/2020 0,00 0,00 9.615,22
PAGAMENTO
2020PP000090 12/03/2020 0,00 0,00 9.565,40
PAGAMENTO
2020PP000086 12/03/2020 0,00 0,00 6.256,48
PAGAMENTO
2020PP000089 12/03/2020 0,00 0,00 5.254,16
PAGAMENTO
2020PP000082 12/03/2020 0,00 0,00 3.927,07
PAGAMENTO
2020PP000101 12/03/2020 0,00 0,00 1.711,82
PAGAMENTO
2020PP000085 12/03/2020 0,00 0,00 1.672,93
PAGAMENTO
2020PP000093 12/03/2020 0,00 0,00 1.466,79
PAGAMENTO
2020PP000098 12/03/2020 0,00 0,00 1.385,67
PAGAMENTO
2020PP000078 12/03/2020 0,00 0,00 926,47
PAGAMENTO
2020PP000076 12/03/2020 0,00 0,00 814,01
PAGAMENTO
2020PP000091 12/03/2020 0,00 0,00 652,31
PAGAMENTO
2020PP000097 12/03/2020 0,00 0,00 409,96
PAGAMENTO
2020PP000084 12/03/2020 0,00 0,00 363,55
PAGAMENTO
2020PP000100 12/03/2020 0,00 0,00 282,15
PAGAMENTO
2020PP000099 12/03/2020 0,00 0,00 271,84
PAGAMENTO
2020PP000087 12/03/2020 0,00 0,00 253,22
PAGAMENTO
2020PP000094 12/03/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP000080 12/03/2020 0,00 0,00 196,67
PAGAMENTO
2020PP000075 12/03/2020 0,00 0,00 180,60
PAGAMENTO
2020PP000079 12/03/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000092 12/03/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000095 12/03/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000083 12/03/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000088 12/03/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013916 27/03/2020 0,00 0,00 190.669,37
PAGAMENTO
2020PP000194 27/03/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO
2020PP000135 15/04/2020 0,00 0,00 37.743,38
PAGAMENTO
2020PP000138 20/04/2020 0,00 0,00 12.210,99
PAGAMENTO
2020PP000157 20/04/2020 0,00 0,00 10.510,40
PAGAMENTO
2020PP000142 20/04/2020 0,00 0,00 9.828,45
PAGAMENTO
2020PP000151 20/04/2020 0,00 0,00 9.565,40
PAGAMENTO
2020PP000147 20/04/2020 0,00 0,00 6.008,92
PAGAMENTO
2020PP000150 20/04/2020 0,00 0,00 5.393,66
PAGAMENTO
2020PP000143 20/04/2020 0,00 0,00 3.927,07
PAGAMENTO
2020PP000162 20/04/2020 0,00 0,00 1.705,14
PAGAMENTO
2020PP000146 20/04/2020 0,00 0,00 1.553,21
PAGAMENTO
2020PP000154 20/04/2020 0,00 0,00 1.465,61
PAGAMENTO
2020PP000159 20/04/2020 0,00 0,00 1.385,67
PAGAMENTO
2020PP000139 20/04/2020 0,00 0,00 892,05
PAGAMENTO
2020PP000137 20/04/2020 0,00 0,00 814,01
PAGAMENTO
2020PP000158 20/04/2020 0,00 0,00 693,25
PAGAMENTO
2020PP000152 20/04/2020 0,00 0,00 652,31
PAGAMENTO
2020PP000145 20/04/2020 0,00 0,00 463,08
PAGAMENTO
2020PP000161 20/04/2020 0,00 0,00 282,15
PAGAMENTO
2020PP000148 20/04/2020 0,00 0,00 253,22
PAGAMENTO
2020PP000160 20/04/2020 0,00 0,00 244,36
PAGAMENTO
2020PP000155 20/04/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP000141 20/04/2020 0,00 0,00 196,67
PAGAMENTO
2020PP000136 20/04/2020 0,00 0,00 180,60
PAGAMENTO
2020PP000140 20/04/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000153 20/04/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000156 20/04/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000144 20/04/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000149 20/04/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000491 27/04/2020 0,00 0,00 90.885,38
PAGAMENTO
2020PP000175 27/04/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013284 28/04/2020 0,00 0,00 102.706,79
PAGAMENTO
2020PP000184 28/04/2020 0,00 0,00 45.967,17
PAGAMENTO
2020PP000177 28/04/2020 0,00 0,00 42.335,98
PAGAMENTO
2020PP000181 28/04/2020 0,00 0,00 42.098,92
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016663 04/05/2020 0,00 0,00 213.216,95
PAGAMENTO
2020PP000258 04/05/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO
2020PP000228 19/05/2020 0,00 0,00 39.898,05
PAGAMENTO
2020PP000226 19/05/2020 0,00 0,00 12.210,99
PAGAMENTO
2020PP000246 19/05/2020 0,00 0,00 10.432,95
PAGAMENTO
2020PP000231 19/05/2020 0,00 0,00 9.828,45
PAGAMENTO
2020PP000240 19/05/2020 0,00 0,00 7.619,28
PAGAMENTO
2020PP000236 19/05/2020 0,00 0,00 5.774,56
PAGAMENTO
2020PP000239 19/05/2020 0,00 0,00 5.393,66
PAGAMENTO
2020PP000232 19/05/2020 0,00 0,00 3.927,07
PAGAMENTO
2020PP000251 19/05/2020 0,00 0,00 1.705,14
PAGAMENTO
2020PP000235 19/05/2020 0,00 0,00 1.577,32
PAGAMENTO
2020PP000243 19/05/2020 0,00 0,00 1.465,61
PAGAMENTO
2020PP000248 19/05/2020 0,00 0,00 1.385,67
PAGAMENTO
2020PP000230 19/05/2020 0,00 0,00 1.170,16
PAGAMENTO
2020PP000247 19/05/2020 0,00 0,00 921,81
PAGAMENTO
2020PP000227 19/05/2020 0,00 0,00 872,05
PAGAMENTO
2020PP000225 19/05/2020 0,00 0,00 814,01
PAGAMENTO
2020PP000241 19/05/2020 0,00 0,00 652,31
PAGAMENTO
2020PP000234 19/05/2020 0,00 0,00 463,08
PAGAMENTO
2020PP000250 19/05/2020 0,00 0,00 282,15
PAGAMENTO
2020PP000237 19/05/2020 0,00 0,00 253,22
PAGAMENTO
2020PP000249 19/05/2020 0,00 0,00 244,36
PAGAMENTO
2020PP000244 19/05/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP000224 19/05/2020 0,00 0,00 180,60
PAGAMENTO
2020PP000229 19/05/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000242 19/05/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000245 19/05/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000233 19/05/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000238 19/05/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000647 27/05/2020 0,00 0,00 87.055,89
PAGAMENTO
2020PP000306 27/05/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB017859 28/05/2020 0,00 0,00 106.545,23
PAGAMENTO
2020PP000315 10/06/2020 0,00 0,00 37.558,14
PAGAMENTO
2020PP000313 10/06/2020 0,00 0,00 12.210,99
PAGAMENTO
2020PP000317 10/06/2020 0,00 0,00 9.828,45
PAGAMENTO
2020PP000335 10/06/2020 0,00 0,00 9.692,35
PAGAMENTO
2020PP000327 10/06/2020 0,00 0,00 7.619,28
PAGAMENTO
2020PP000323 10/06/2020 0,00 0,00 5.774,56
PAGAMENTO
2020PP000326 10/06/2020 0,00 0,00 5.433,66
PAGAMENTO
2020PP000318 10/06/2020 0,00 0,00 3.624,42
PAGAMENTO
2020PP000332 10/06/2020 0,00 0,00 1.778,26
PAGAMENTO
2020PP000339 10/06/2020 0,00 0,00 1.705,14
PAGAMENTO
2020PP000322 10/06/2020 0,00 0,00 1.577,32
PAGAMENTO
2020PP000336 10/06/2020 0,00 0,00 1.385,67
PAGAMENTO
2020PP000320 10/06/2020 0,00 0,00 1.170,16
PAGAMENTO
2020PP000329 10/06/2020 0,00 0,00 1.042,61
PAGAMENTO
2020PP000312 10/06/2020 0,00 0,00 814,01
PAGAMENTO
2020PP000330 10/06/2020 0,00 0,00 652,31
PAGAMENTO
2020PP000328 10/06/2020 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO
2020PP000321 10/06/2020 0,00 0,00 463,08
PAGAMENTO
2020PP000314 10/06/2020 0,00 0,00 372,73
PAGAMENTO
2020PP000338 10/06/2020 0,00 0,00 313,50
PAGAMENTO
2020PP000324 10/06/2020 0,00 0,00 253,22
PAGAMENTO
2020PP000337 10/06/2020 0,00 0,00 244,36
PAGAMENTO
2020PP000333 10/06/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP000311 10/06/2020 0,00 0,00 206,13
PAGAMENTO
2020PP000316 10/06/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000331 10/06/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000334 10/06/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000319 10/06/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000325 10/06/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000776 25/06/2020 0,00 0,00 97.211,63
PAGAMENTO
2020PP000357 25/06/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022891 26/06/2020 0,00 0,00 178.726,14
PAGAMENTO
2020PP000371 13/07/2020 0,00 0,00 45.229,00
PAGAMENTO
2020PP000400 15/07/2020 0,00 0,00 47.498,97
PAGAMENTO
2020PP000382 15/07/2020 0,00 0,00 5.774,56
PAGAMENTO
2020PP000377 15/07/2020 0,00 0,00 3.833,38
PAGAMENTO
2020PP000386 15/07/2020 0,00 0,00 1.931,80
PAGAMENTO
2020PP000385 15/07/2020 0,00 0,00 1.747,06
PAGAMENTO
2020PP000395 15/07/2020 0,00 0,00 1.738,14
PAGAMENTO
2020PP000381 15/07/2020 0,00 0,00 1.577,32
PAGAMENTO
2020PP000387 15/07/2020 0,00 0,00 1.203,40
PAGAMENTO
2020PP000389 15/07/2020 0,00 0,00 652,31
PAGAMENTO
2020PP000380 15/07/2020 0,00 0,00 432,29
PAGAMENTO
2020PP000388 15/07/2020 0,00 0,00 362,98
PAGAMENTO
2020PP000394 15/07/2020 0,00 0,00 313,50
PAGAMENTO
2020PP000391 15/07/2020 0,00 0,00 261,18
PAGAMENTO
2020PP000383 15/07/2020 0,00 0,00 253,22
PAGAMENTO
2020PP000393 15/07/2020 0,00 0,00 244,36
PAGAMENTO
2020PP000379 15/07/2020 0,00 0,00 216,67
PAGAMENTO
2020PP000376 15/07/2020 0,00 0,00 206,13
PAGAMENTO
2020PP000390 15/07/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000392 15/07/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000378 15/07/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000384 15/07/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000914 29/07/2020 0,00 0,00 92.673,35
PAGAMENTO
2020PP000419 29/07/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB030188 30/07/2020 0,00 0,00 180.094,79
PAGAMENTO
2020PP000435 30/07/2020 0,00 0,00 13.527,41
PAGAMENTO
2020PP000425 30/07/2020 0,00 0,00 13.030,96
PAGAMENTO
2020PP000430 30/07/2020 0,00 0,00 12.914,27
PAGAMENTO
2020PP000433 30/07/2020 0,00 0,00 6.736,72
PAGAMENTO
2020PP000428 30/07/2020 0,00 0,00 6.536,80
PAGAMENTO
2020PP000423 30/07/2020 0,00 0,00 6.422,58
PAGAMENTO
2020PP000434 30/07/2020 0,00 0,00 5.529,32
PAGAMENTO
2020PP000431 30/07/2020 0,00 0,00 1.994,86
PAGAMENTO
2020PP000426 30/07/2020 0,00 0,00 1.986,98
PAGAMENTO
2020PP000436 30/07/2020 0,00 0,00 1.975,28
PAGAMENTO
2020PP000424 30/07/2020 0,00 0,00 1.727,82
PAGAMENTO
2020PP000429 30/07/2020 0,00 0,00 1.648,87
PAGAMENTO
2020PP000440 31/07/2020 0,00 0,00 13.664,11
PAGAMENTO
2020PP000445 31/07/2020 0,00 0,00 13.454,63
PAGAMENTO
2020PP000450 31/07/2020 0,00 0,00 13.280,02
PAGAMENTO
2020PP000438 31/07/2020 0,00 0,00 6.518,52
PAGAMENTO
2020PP000443 31/07/2020 0,00 0,00 6.397,32
PAGAMENTO
2020PP000448 31/07/2020 0,00 0,00 5.577,21
PAGAMENTO
2020PP000451 31/07/2020 0,00 0,00 1.872,05
PAGAMENTO
2020PP000441 31/07/2020 0,00 0,00 1.786,10
PAGAMENTO
2020PP000446 31/07/2020 0,00 0,00 1.753,13
PAGAMENTO
2020PP000439 31/07/2020 0,00 0,00 1.687,50
PAGAMENTO
2020PP000444 31/07/2020 0,00 0,00 735,95
PAGAMENTO
2020PP000449 31/07/2020 0,00 0,00 735,95
PAGAMENTO
2020PP000467 05/08/2020 0,00 0,00 5.774,56
PAGAMENTO
2020PP000462 05/08/2020 0,00 0,00 5.047,55
PAGAMENTO
2020PP000471 05/08/2020 0,00 0,00 2.734,04
PAGAMENTO
2020PP000470 05/08/2020 0,00 0,00 1.747,06
PAGAMENTO
2020PP000480 05/08/2020 0,00 0,00 1.746,87
PAGAMENTO
2020PP000466 05/08/2020 0,00 0,00 1.577,32
PAGAMENTO
2020PP000472 05/08/2020 0,00 0,00 939,47
PAGAMENTO
2020PP000474 05/08/2020 0,00 0,00 652,31
PAGAMENTO
2020PP000465 05/08/2020 0,00 0,00 432,29
PAGAMENTO
2020PP000473 05/08/2020 0,00 0,00 362,98
PAGAMENTO
2020PP000479 05/08/2020 0,00 0,00 313,50
PAGAMENTO
2020PP000476 05/08/2020 0,00 0,00 261,18
PAGAMENTO
2020PP000478 05/08/2020 0,00 0,00 244,36
PAGAMENTO
2020PP000464 05/08/2020 0,00 0,00 216,67
PAGAMENTO
2020PP000461 05/08/2020 0,00 0,00 206,13
PAGAMENTO
2020PP000468 05/08/2020 0,00 0,00 157,61
PAGAMENTO
2020PP000475 05/08/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000477 05/08/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000463 05/08/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000469 05/08/2020 0,00 0,00 15,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EXONERADO, MARCOS MENEZES DE MORAES, QUE FOI BLOQUEADO NA FOLHA DE JULHO DE 2020. PROCESSO 99796/2020 - SALDO TRANSFERIDO DA CONTA FOPAG EM 12/08/2020. RECONHECIMENTO DE VALOR PARA DEVOLUÇÃO AO TESOURO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000181, 580204-58204 2020NL001021
2020NE000181 13/08/2020 0,00 0,00 -6.395,82
PAGAMENTO
2020PP000500 14/08/2020 0,00 0,00 48.608,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB038490 27/08/2020 0,00 0,00 259.358,68
PAGAMENTO
2020PP000547 27/08/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO
2020PP000537 31/08/2020 0,00 0,00 45.727,79
PAGAMENTO
2020PP000610 01/09/2020 0,00 0,00 60.585,91
PAGAMENTO
2020PP000611 01/09/2020 0,00 0,00 58.196,00
PAGAMENTO
2020PP000612 01/09/2020 0,00 0,00 57.409,39
PAGAMENTO
2020PP000613 01/09/2020 0,00 0,00 57.408,75
PAGAMENTO
2020PP000617 01/09/2020 0,00 0,00 56.998,12
PAGAMENTO
2020PP000616 01/09/2020 0,00 0,00 56.991,53
PAGAMENTO
2020PP000614 01/09/2020 0,00 0,00 56.950,22
PAGAMENTO
2020PP000615 01/09/2020 0,00 0,00 56.950,22
PAGAMENTO
2020PP000539 02/09/2020 0,00 0,00 6.274,53
PAGAMENTO
2020PP000540 02/09/2020 0,00 0,00 735,95
PAGAMENTO
2020PP000557 09/09/2020 0,00 0,00 11.084,49
PAGAMENTO
2020PP000563 09/09/2020 0,00 0,00 5.602,52
PAGAMENTO
2020PP000577 09/09/2020 0,00 0,00 5.047,55
PAGAMENTO
2020PP000558 09/09/2020 0,00 0,00 3.624,42
PAGAMENTO
2020PP000567 09/09/2020 0,00 0,00 2.734,04
PAGAMENTO
2020PP000566 09/09/2020 0,00 0,00 1.747,06
PAGAMENTO
2020PP000576 09/09/2020 0,00 0,00 1.746,87
PAGAMENTO
2020PP000562 09/09/2020 0,00 0,00 1.577,32
PAGAMENTO
2020PP000568 09/09/2020 0,00 0,00 1.259,21
PAGAMENTO
2020PP000570 09/09/2020 0,00 0,00 727,26
PAGAMENTO
2020PP000569 09/09/2020 0,00 0,00 687,38
PAGAMENTO
2020PP000560 09/09/2020 0,00 0,00 483,54
PAGAMENTO
2020PP000575 09/09/2020 0,00 0,00 313,50
PAGAMENTO
2020PP000572 09/09/2020 0,00 0,00 261,18
PAGAMENTO
2020PP000574 09/09/2020 0,00 0,00 244,36
PAGAMENTO
2020PP000561 09/09/2020 0,00 0,00 215,88
PAGAMENTO
2020PP000556 09/09/2020 0,00 0,00 206,13
PAGAMENTO
2020PP000564 09/09/2020 0,00 0,00 90,79
PAGAMENTO
2020PP000571 09/09/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000573 09/09/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000559 09/09/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000565 09/09/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO
2020PP000623 14/09/2020 0,00 0,00 46.490,00
PAGAMENTO
2020PP000634 16/09/2020 0,00 0,00 13.421,16
PAGAMENTO
2020PP000632 16/09/2020 0,00 0,00 13.392,63
PAGAMENTO
2020PP000635 16/09/2020 0,00 0,00 1.963,40
PAGAMENTO
2020PP000633 16/09/2020 0,00 0,00 1.872,05
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001228 25/09/2020 0,00 0,00 90.370,68
PAGAMENTO
2020PP000690 25/09/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044305 28/09/2020 0,00 0,00 96.230,14
PAGAMENTO
2020PP000693 28/09/2020 0,00 0,00 6.508,62
PAGAMENTO
2020PP000691 28/09/2020 0,00 0,00 6.226,06
PAGAMENTO
2020PP000694 28/09/2020 0,00 0,00 1.190,71
PAGAMENTO
2020PP000692 28/09/2020 0,00 0,00 535,95
PAGAMENTO
2020PP000701 08/10/2020 0,00 0,00 45.763,90
PAGAMENTO
2020PP000703 08/10/2020 0,00 0,00 206,13
PAGAMENTO
2020PP000707 09/10/2020 0,00 0,00 40.385,46
PAGAMENTO
2020PP000705 09/10/2020 0,00 0,00 11.639,83
PAGAMENTO
2020PP000709 09/10/2020 0,00 0,00 9.941,25
PAGAMENTO
2020PP000727 09/10/2020 0,00 0,00 9.692,35
PAGAMENTO
2020PP000719 09/10/2020 0,00 0,00 7.456,18
PAGAMENTO
2020PP000715 09/10/2020 0,00 0,00 5.602,52
PAGAMENTO
2020PP000718 09/10/2020 0,00 0,00 5.433,66
PAGAMENTO
2020PP000710 09/10/2020 0,00 0,00 3.624,42
PAGAMENTO
2020PP000712 09/10/2020 0,00 0,00 2.588,10
PAGAMENTO
2020PP000724 09/10/2020 0,00 0,00 2.148,19
PAGAMENTO
2020PP000731 09/10/2020 0,00 0,00 1.721,16
PAGAMENTO
2020PP000714 09/10/2020 0,00 0,00 1.577,32
PAGAMENTO
2020PP000728 09/10/2020 0,00 0,00 1.385,67
PAGAMENTO
2020PP000721 09/10/2020 0,00 0,00 1.367,01
PAGAMENTO
2020PP000720 09/10/2020 0,00 0,00 982,31
PAGAMENTO
2020PP000704 09/10/2020 0,00 0,00 814,01
PAGAMENTO
2020PP000722 09/10/2020 0,00 0,00 727,26
PAGAMENTO
2020PP000713 09/10/2020 0,00 0,00 582,08
PAGAMENTO
2020PP000730 09/10/2020 0,00 0,00 313,50
PAGAMENTO
2020PP000729 09/10/2020 0,00 0,00 244,36
PAGAMENTO
2020PP000725 09/10/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP000706 09/10/2020 0,00 0,00 201,42
PAGAMENTO
2020PP000708 09/10/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000716 09/10/2020 0,00 0,00 90,79
PAGAMENTO
2020PP000723 09/10/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000726 09/10/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000711 09/10/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000717 09/10/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO
2020PP000747 19/10/2020 0,00 0,00 56.767,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001417 28/10/2020 0,00 0,00 91.771,80
PAGAMENTO
2020PP000778 28/10/2020 0,00 0,00 6.267,22
PAGAMENTO
2020PP000777 28/10/2020 0,00 0,00 6.181,11
PAGAMENTO
2020PP000779 28/10/2020 0,00 0,00 2.695,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052416 29/10/2020 0,00 0,00 91.470,50
PAGAMENTO
2020PP000795 09/11/2020 0,00 0,00 57.077,19
PAGAMENTO
2020PP000793 09/11/2020 0,00 0,00 48.890,47
PAGAMENTO
2020PP000802 10/11/2020 0,00 0,00 42.504,86
PAGAMENTO
2020PP000800 10/11/2020 0,00 0,00 10.328,42
PAGAMENTO
2020PP000804 10/11/2020 0,00 0,00 9.960,78
PAGAMENTO
2020PP000822 10/11/2020 0,00 0,00 9.608,69
PAGAMENTO
2020PP000814 10/11/2020 0,00 0,00 8.205,27
PAGAMENTO
2020PP000810 10/11/2020 0,00 0,00 5.590,00
PAGAMENTO
2020PP000813 10/11/2020 0,00 0,00 5.473,86
PAGAMENTO
2020PP000805 10/11/2020 0,00 0,00 3.420,84
PAGAMENTO
2020PP000807 10/11/2020 0,00 0,00 2.588,10
PAGAMENTO
2020PP000819 10/11/2020 0,00 0,00 2.148,19
PAGAMENTO
2020PP000826 10/11/2020 0,00 0,00 1.721,16
PAGAMENTO
2020PP000809 10/11/2020 0,00 0,00 1.577,32
PAGAMENTO
2020PP000816 10/11/2020 0,00 0,00 1.367,01
PAGAMENTO
2020PP000815 10/11/2020 0,00 0,00 898,68
PAGAMENTO
2020PP000799 10/11/2020 0,00 0,00 814,01
PAGAMENTO
2020PP000823 10/11/2020 0,00 0,00 780,67
PAGAMENTO
2020PP000817 10/11/2020 0,00 0,00 727,26
PAGAMENTO
2020PP000808 10/11/2020 0,00 0,00 365,67
PAGAMENTO
2020PP000825 10/11/2020 0,00 0,00 313,50
PAGAMENTO
2020PP000824 10/11/2020 0,00 0,00 244,36
PAGAMENTO
2020PP000820 10/11/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP000798 10/11/2020 0,00 0,00 206,13
PAGAMENTO
2020PP000801 10/11/2020 0,00 0,00 201,42
PAGAMENTO
2020PP000803 10/11/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000811 10/11/2020 0,00 0,00 90,79
PAGAMENTO
2020PP000818 10/11/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000821 10/11/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000806 10/11/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000812 10/11/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO
2020PP000858 18/11/2020 0,00 0,00 13.807,89
PAGAMENTO
2020PP000855 18/11/2020 0,00 0,00 13.194,96
PAGAMENTO
2020PP000859 18/11/2020 0,00 0,00 2.063,22
PAGAMENTO
2020PP000856 18/11/2020 0,00 0,00 1.950,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001639 25/11/2020 0,00 0,00 87.117,94
PAGAMENTO
2020PP000881 25/11/2020 0,00 0,00 6.131,96
PAGAMENTO
2020PP000880 25/11/2020 0,00 0,00 6.123,04
PAGAMENTO
2020PP000882 25/11/2020 0,00 0,00 580,57
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059860 26/11/2020 0,00 0,00 90.908,53
PAGAMENTO
2020PP000903 03/12/2020 0,00 0,00 55.422,23
PAGAMENTO
2020PP000900 03/12/2020 0,00 0,00 47.699,53
PAGAMENTO
2020PP000908 03/12/2020 0,00 0,00 43.547,28
PAGAMENTO
2020PP000906 03/12/2020 0,00 0,00 10.102,85
PAGAMENTO
2020PP000910 03/12/2020 0,00 0,00 9.321,00
PAGAMENTO
2020PP000928 03/12/2020 0,00 0,00 8.856,72
PAGAMENTO
2020PP000920 03/12/2020 0,00 0,00 8.205,26
PAGAMENTO
2020PP000919 03/12/2020 0,00 0,00 5.349,06
PAGAMENTO
2020PP000916 03/12/2020 0,00 0,00 4.979,67
PAGAMENTO
2020PP000911 03/12/2020 0,00 0,00 3.386,17
PAGAMENTO
2020PP000913 03/12/2020 0,00 0,00 2.820,75
PAGAMENTO
2020PP000925 03/12/2020 0,00 0,00 2.148,19
PAGAMENTO
2020PP000932 03/12/2020 0,00 0,00 1.643,22
PAGAMENTO
2020PP000915 03/12/2020 0,00 0,00 1.386,90
PAGAMENTO
2020PP000922 03/12/2020 0,00 0,00 1.367,01
PAGAMENTO
2020PP000921 03/12/2020 0,00 0,00 843,95
PAGAMENTO
2020PP000905 03/12/2020 0,00 0,00 814,01
PAGAMENTO
2020PP000929 03/12/2020 0,00 0,00 780,67
PAGAMENTO
2020PP000923 03/12/2020 0,00 0,00 727,26
PAGAMENTO
2020PP000914 03/12/2020 0,00 0,00 334,88
PAGAMENTO
2020PP000931 03/12/2020 0,00 0,00 313,50
PAGAMENTO
2020PP000926 03/12/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP000930 03/12/2020 0,00 0,00 219,64
PAGAMENTO
2020PP000904 03/12/2020 0,00 0,00 206,13
PAGAMENTO
2020PP000907 03/12/2020 0,00 0,00 201,42
PAGAMENTO
2020PP000909 03/12/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000917 03/12/2020 0,00 0,00 90,79
PAGAMENTO
2020PP000924 03/12/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP000927 03/12/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000912 03/12/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP000918 03/12/2020 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO
2020PP001002 16/12/2020 0,00 0,00 13.343,07
PAGAMENTO
2020PP001003 16/12/2020 0,00 0,00 2.001,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001915 21/12/2020 0,00 0,00 100.218,76
PAGAMENTO
2020PP001017 21/12/2020 0,00 0,00 6.123,04
PAGAMENTO
2020PP001018 21/12/2020 0,00 0,00 5.119,83
PAGAMENTO
2020PP001019 21/12/2020 0,00 0,00 927,05
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB068979 22/12/2020 0,00 0,00 77.561,76
PAGAMENTO
2020PP001032 23/12/2020 0,00 0,00 55.279,76
PAGAMENTO
2020PP001029 23/12/2020 0,00 0,00 49.109,38
PAGAMENTO
2020PP001040 23/12/2020 0,00 0,00 42.653,40
PAGAMENTO
2020PP001034 23/12/2020 0,00 0,00 13.196,58
PAGAMENTO
2020PP001042 23/12/2020 0,00 0,00 10.528,93
PAGAMENTO
2020PP001038 23/12/2020 0,00 0,00 10.295,78
PAGAMENTO
2020PP001060 23/12/2020 0,00 0,00 8.856,72
PAGAMENTO
2020PP001052 23/12/2020 0,00 0,00 8.143,87
PAGAMENTO
2020PP001051 23/12/2020 0,00 0,00 5.349,06
PAGAMENTO
2020PP001048 23/12/2020 0,00 0,00 4.979,67
PAGAMENTO
2020PP001043 23/12/2020 0,00 0,00 3.069,65
PAGAMENTO
2020PP001045 23/12/2020 0,00 0,00 2.820,75
PAGAMENTO
2020PP001057 23/12/2020 0,00 0,00 2.148,19
PAGAMENTO
2020PP001035 23/12/2020 0,00 0,00 1.982,40
PAGAMENTO
2020PP001064 23/12/2020 0,00 0,00 1.629,11
PAGAMENTO
2020PP001054 23/12/2020 0,00 0,00 1.624,01
PAGAMENTO
2020PP001047 23/12/2020 0,00 0,00 1.386,90
PAGAMENTO
2020PP001053 23/12/2020 0,00 0,00 911,86
PAGAMENTO
2020PP001037 23/12/2020 0,00 0,00 814,01
PAGAMENTO
2020PP001061 23/12/2020 0,00 0,00 780,67
PAGAMENTO
2020PP001055 23/12/2020 0,00 0,00 727,26
PAGAMENTO
2020PP001046 23/12/2020 0,00 0,00 334,88
PAGAMENTO
2020PP001063 23/12/2020 0,00 0,00 313,50
PAGAMENTO
2020PP001058 23/12/2020 0,00 0,00 235,00
PAGAMENTO
2020PP001062 23/12/2020 0,00 0,00 219,64
PAGAMENTO
2020PP001036 23/12/2020 0,00 0,00 206,13
PAGAMENTO
2020PP001039 23/12/2020 0,00 0,00 201,42
PAGAMENTO
2020PP001041 23/12/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP001049 23/12/2020 0,00 0,00 90,79
PAGAMENTO
2020PP001056 23/12/2020 0,00 0,00 43,08
PAGAMENTO
2020PP001059 23/12/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP001044 23/12/2020 0,00 0,00 19,23
PAGAMENTO
2020PP001050 23/12/2020 0,00 0,00 15,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, ELTON SANTOS MATOS. DOE/MA 016/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000328, 580204-58204 2020NL001992
2020NE000328 24/12/2020 0,00 0,00 -1.024,64
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, LEONEIDE NUNES DE ALMEIDA. DOE/MA 134/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000330, 580204-58204 2020NL001994
2020NE000330 24/12/2020 0,00 0,00 -1.061,64
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, MARIA JOSE ARAUJO FRAZÃO. DOE/MA 024/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000329, 580204-58204 2020NL001993
2020NE000329 24/12/2020 0,00 0,00 -1.463,86
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, EDUARDO SEBASTIÃO P RIBEIRO. DOE/MA 198/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000331, 580204-58204 2020NL001995
2020NE000331 24/12/2020 0,00 0,00 -2.311,39
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXONERADO, GLAUCIA HELENA SILVA LANDIM. DOE/MA 231/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2020NE000332, 580204-58204 2020NL001996
2020NE000332 24/12/2020 0,00 0,00 -3.471,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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