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NOTA DE EMPENHO 2020NE000039

Favorecido

GLAUBER MIRANDA SILVA
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00042834341320

Emissão:

21/02/2020

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

11072/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DÍARIAS ENTRE AS CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A TIMON/MA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTE AOS AUTOS DO IPM Nº 048/2019, DURANTE O PERÍODO DE 12/01/20 A 16/01/20

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000039 21/02/2020 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DÍARIAS ENTRE AS CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A TIMON/MA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTE AOS AUTOS DO IPM Nº 048/2019, DURANTE O PERÍODO DE 12/01/20 A 16/01/20
2020NE000039 21/02/2020 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DÍARIAS ENTRE AS CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A TIMON/MA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTE AO
2020NL000054 28/02/2020 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DÍARIAS ENTRE AS CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A TIMON/MA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTE AO
2020NL000066 28/02/2020 0,00 1.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCLUSÃO DE CERTIFICAÇÃO INCORRETA
2020NL000060 28/02/2020 0,00 -1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004675 10/03/2020 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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