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NOTA DE EMPENHO 2020NE003651

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 2.753,52
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

10/07/2020

Plano Interno:

002693

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

26014/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003651 10/07/2020 2.753,52 2.753,52 2.753,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NE003651 10/07/2020 2.753,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008352 10/07/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008349 10/07/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008355 10/07/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008357 10/07/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008358 10/07/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008359 10/07/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008360 10/07/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008346 10/07/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008344 10/07/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008350 10/07/2020 0,00 179,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008347 10/07/2020 0,00 179,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008345 10/07/2020 0,00 127,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008351 10/07/2020 0,00 119,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008354 10/07/2020 0,00 119,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008348 10/07/2020 0,00 119,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008353 10/07/2020 0,00 86,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020
2020NL008356 10/07/2020 0,00 82,42 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025924 13/07/2020 0,00 0,00 977,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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