CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
001503
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gratificação de Tempo de Serviço
Processo:
014692/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Folha Jan/2020 -Adc. Tempo de serviço - Proc 014692/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000061 | 30/01/2020 | 79.293,31 | 79.293,31 | 79.293,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Folha Jan/2020 -Adc. Tempo de serviço - Proc 014692/2020
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2020NE000061 | 30/01/2020 | 79.293,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Proc 0036144/2020 - Folha fev/2020 - Adc. Tempo de Serviço
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2020NE000087 | 19/02/2020 | 78.270,05 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Proc. 36144/2020- Folha - FEV/20- Adc. Tempo de Serviço - Cancelamento para ajuste de classificação de elemento e sub-elemento da despesa, devido a nova metodologia de elaboração da Folha.
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2020NE000111 | 19/02/2020 | -78.270,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha Jan/2020 -Adc. Tempo de serviço - Proc 014692/2020
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2020NL000149 | 30/01/2020 | 0,00 | 79.293,31 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002355 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.293,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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