CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RGPS
Processo:
0209/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: FÉRIAS EXONERADO__COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0209/2020 __PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000172 | 31/01/2020 | 133.375,23 | 133.375,23 | 133.375,23 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FÉRIAS EXONERADO__COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0209/2020 __PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
|
2020NE000172 | 31/01/2020 | 133.375,23 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS FÉRIAS - RGPS DO MÊS JANEIRO/2020 PROCESSO 0209/2020.
|
2020NL000194 | 31/01/2020 | 0,00 | 133.375,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS FÉRIAS - RGPS DO MÊS JANEIRO/2020 PROCESSO 0209/2020.
|
2020NL000197 | 31/01/2020 | 0,00 | 133.375,23 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL000196 | 31/01/2020 | 0,00 | -133.375,23 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000030 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.582,81 |
PAGAMENTO
|
2020PP000127 | 03/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.420,22 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000128 | 03/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 372,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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