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NOTA DE EMPENHO 2020NE000012

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 4.583,73
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

28/01/2020

Plano Interno:

001192

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Abono Provisório - Pessoal Civil

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO FOLHA DE EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DO PROCESSO 18110/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000012 28/01/2020 4.583,73 4.583,73 4.583,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA DE EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DO PROCESSO 18110/2020
2020NE000012 28/01/2020 4.583,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DO PROCESSO 18110/2020
2020NL000005 28/01/2020 0,00 4.583,73 0,00
PAGAMENTO
2020PP000196 01/06/2020 0,00 0,00 3.159,85
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000195 01/06/2020 0,00 0,00 117,03
PAGAMENTO
2020PP000354 01/07/2020 0,00 0,00 117,03
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000430 01/07/2020 0,00 0,00 -117,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031651 03/08/2020 0,00 0,00 1.306,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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