CPF/CNPJ:
05508362000101
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
006106
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Salário Maternidade
Processo:
100479/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal julho-2020 - processo 100479/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000978 | 31/07/2020 | 17.458,86 | 17.458,86 | 17.458,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal julho-2020 - processo 100479/2020
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2020NE000978 | 31/07/2020 | 5.212,19 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para acerto de folha de pagamento
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2020NE000980 | 31/07/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal mês de agosto/2020- processo 118969/2020
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2020NE001006 | 31/08/2020 | 5.211,19 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal Setembro 2020 - processo -133829-2020
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2020NE001056 | 30/09/2020 | 4.719,81 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade e res pen alim ) da folha de pessoal outubro 2020 - processo 154522/2020
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2020NE001082 | 29/10/2020 | 2.277,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Insuficiência de Saldo do 13º salário 2020 ) - processo - 156063/2020
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2020NE001099 | 29/10/2020 | 39,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal julho-2020 - processo 100479/2020
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2020NL002789 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.211,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) mês de agosto/2020- processo 118969/2020
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2020NL002983 | 31/08/2020 | 0,00 | 5.211,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal julho-2020 - processo 100479/2020
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2020NL003167 | 30/09/2020 | 0,00 | 4.719,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal julho-2020 - processo 100479/2020
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2020NL003165 | 30/09/2020 | 0,00 | 4.719,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal Setembro 2020 - processo -133829-2020
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2020NL003170 | 30/09/2020 | 0,00 | 4.719,81 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: laçamento incorreto , observação sem preenchimento correto.
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2020NL003169 | 30/09/2020 | 0,00 | -4.719,81 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: lançamento incorreto
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2020NL003166 | 30/09/2020 | 0,00 | -4.719,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( Licença Maternidade) da folha de pessoal de outubro de 2020 - processo - 154522/202020
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2020NL003382 | 29/10/2020 | 0,00 | 2.277,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal ( INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO 13º SALÁRIO 2020 ) - Processo 156063/2020
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2020NL003410 | 29/10/2020 | 0,00 | 39,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031674 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.211,19 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038275 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.211,19 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048202 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.719,81 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054675 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.277,51 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054547 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 39,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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