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NOTA DE EMPENHO 2020NE000020

Favorecido

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
R$ 10.224.330,92
 

CPF/CNPJ:

21853640000114

Emissão:

30/01/2020

Plano Interno:

002207

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Processo:

16023/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente ao pagamento de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000020 30/01/2020 10.224.330,92 10.224.330,92 10.224.330,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NE000020 30/01/2020 840.633,17 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de fevereiro/2020, conforme processo nº 36244/2020.
2020NE000030 21/02/2020 841.620,72 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NE000044 31/03/2020 854.462,33 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NE000057 29/04/2020 848.071,19 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização de gratificações e adicionais da folha de pessoal do mês de maio/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NE000069 29/05/2020 841.652,15 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente Gratificações e Adicionais da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de junho/2020, conforme processo 16023/2020.
2020NE000089 30/06/2020 839.540,15 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente Gratificações e Adicionais da Folha de Pagamentos do mês de julho/2020.
2020NE000099 31/07/2020 839.540,15 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente Gratificações e Adicionais da Folha de Pagamentos do mês de agosto/2020.
2020NE000126 27/08/2020 855.181,49 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de setembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NE000147 25/09/2020 850.970,75 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização de Gratificações e Adicionais da Folha de Pessoal do mês de outubro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NE000177 30/10/2020 836.599,43 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente Gratificações e Adicionais da Folha de Pagamentos do mês de novembro/2020, conforme processo 16023/2020.
2020NE000209 27/11/2020 859.299,04 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a Gratificações e Adicionais da Folha de Pagamento de Ativos do mês de dezembro/2020, conforme processo 16023/2020.
2020NE000220 21/12/2020 916.760,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000019 30/01/2020 0,00 840.633,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de fevereiro/2020, conforme processo nº 36244/2020.
2020NL000130 21/02/2020 0,00 841.620,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000189 31/03/2020 0,00 854.462,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000191 31/03/2020 0,00 854.462,33 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de NL pela inclusão da CE incorreta.
2020NL000190 31/03/2020 0,00 -854.462,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000237 29/04/2020 0,00 848.071,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de maio/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000318 29/05/2020 0,00 841.652,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de junho/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000369 30/06/2020 0,00 839.540,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de julho/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000481 31/07/2020 0,00 839.540,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de agosto/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000601 27/08/2020 0,00 855.181,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de setembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000706 01/10/2020 0,00 850.970,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização de Gratificações e Adicionais da Folha de Pessoal do mês de outubro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL000875 30/10/2020 0,00 836.599,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente Gratificações e Adicionais da Folha de Pessoal do mês de novembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL001047 27/11/2020 0,00 859.299,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de dezembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
2020NL001136 22/12/2020 0,00 916.760,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002174 30/01/2020 0,00 0,00 840.633,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB003821 21/02/2020 0,00 0,00 841.620,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB010925 31/03/2020 0,00 0,00 854.462,33
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB015463 29/04/2020 0,00 0,00 848.071,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020095 29/05/2020 0,00 0,00 841.652,15
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025288 30/06/2020 0,00 0,00 839.540,15
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB032858 31/07/2020 0,00 0,00 839.540,15
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039058 27/08/2020 0,00 0,00 855.181,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047580 01/10/2020 0,00 0,00 850.970,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB055836 30/10/2020 0,00 0,00 836.599,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB063419 27/11/2020 0,00 0,00 859.299,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071627 23/12/2020 0,00 0,00 916.760,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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