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NOTA DE EMPENHO 2020NE000262

Favorecido

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
R$ 437.500,75
 

CPF/CNPJ:

21681460000100

Emissão:

19/06/2020

Plano Interno:

011977

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

16458/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente a 50% do décimo terceiro de 2020, JUNHO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000262 19/06/2020 437.500,75 437.500,75 412.739,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a 50% do décimo terceiro de 2020, JUNHO
2020NE000262 19/06/2020 179.917,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da segunda parcela do 13º, processo 155108/2020
2020NE000691 29/10/2020 198.795,19 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente ao mês 11/2020
2020NE000770 30/11/2020 49.593,38 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço 13º SALÁRIO do mês de DEZEMBRO/2020
2020NE000827 20/12/2020 9.194,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização referente a 50% do décimo terceiro de 2020, JUNHO, processo 91366/2020
2020NL000676 19/06/2020 0,00 179.917,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Reforço da segunda parcela do 13º, processo 155108/2020
2020NL001619 29/10/2020 0,00 198.795,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Reforço da segunda parcela do 13º, processo 155108/2020
2020NL001615 29/10/2020 0,00 198.795,19 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: falta de retenções
2020NL001618 29/10/2020 0,00 -198.795,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da diferença do 13º, mês 11/2020
2020NL001872 30/11/2020 0,00 49.593,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 12/2020
2020NL002484 29/12/2020 0,00 9.194,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB037557 03/08/2020 0,00 0,00 179.917,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000900 29/10/2020 0,00 0,00 9.153,70
PAGAMENTO
2020PP000925 29/10/2020 0,00 0,00 9.153,70
PAGAMENTO
2020PP000926 29/10/2020 0,00 0,00 288,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000901 29/10/2020 0,00 0,00 288,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000902 29/10/2020 0,00 0,00 262,28
PAGAMENTO
2020PP000927 29/10/2020 0,00 0,00 262,28
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001663 29/10/2020 0,00 0,00 -9.153,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056390 12/11/2020 0,00 0,00 164.329,58
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001665 12/11/2020 0,00 0,00 -262,28
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001664 12/11/2020 0,00 0,00 -288,16
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL002568 01/12/2020 0,00 0,00 -164.329,58
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062531 03/12/2020 0,00 0,00 49.593,38
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB074191 30/12/2020 0,00 0,00 164.329,58
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB073383 30/12/2020 0,00 0,00 9.194,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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