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NOTA DE EMPENHO 2020NE007977

Favorecido

FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA
R$ 997.883,34
 

CPF/CNPJ:

05632559000158

Emissão:

28/10/2020

Plano Interno:

000707

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Processo:

155749/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de outubro de 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007977 28/10/2020 997.883,34 997.883,34 997.883,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de outubro de 2020
2020NE007977 28/10/2020 997.883,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de outubro de 2020
2020NL016784 28/10/2020 0,00 997.883,34 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL016796 28/10/2020 0,00 0,00 112.322,87
PAGAMENTO
2020PP008422 28/10/2020 0,00 0,00 17.407,15
PAGAMENTO
2020PP008421 28/10/2020 0,00 0,00 13.031,78
PAGAMENTO
2020PP008423 28/10/2020 0,00 0,00 253,38
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052521 29/10/2020 0,00 0,00 473.132,71
PAGAMENTO
2020PP009158 09/11/2020 0,00 0,00 63.472,12
PAGAMENTO
2020PP009161 09/11/2020 0,00 0,00 29.519,47
PAGAMENTO
2020PP009179 10/11/2020 0,00 0,00 115.093,09
PAGAMENTO
2020PP009190 10/11/2020 0,00 0,00 26.130,37
PAGAMENTO
2020PP009170 10/11/2020 0,00 0,00 17.556,34
PAGAMENTO
2020PP009177 10/11/2020 0,00 0,00 15.184,15
PAGAMENTO
2020PP009178 10/11/2020 0,00 0,00 14.713,24
PAGAMENTO
2020PP009174 10/11/2020 0,00 0,00 8.134,91
PAGAMENTO
2020PP009192 10/11/2020 0,00 0,00 7.838,52
PAGAMENTO
2020PP009168 10/11/2020 0,00 0,00 5.524,02
PAGAMENTO
2020PP009189 10/11/2020 0,00 0,00 5.094,45
PAGAMENTO
2020PP009184 10/11/2020 0,00 0,00 4.762,25
PAGAMENTO
2020PP009185 10/11/2020 0,00 0,00 4.321,74
PAGAMENTO
2020PP009206 10/11/2020 0,00 0,00 4.286,24
PAGAMENTO
2020PP009204 10/11/2020 0,00 0,00 4.174,44
PAGAMENTO
2020PP009165 10/11/2020 0,00 0,00 2.985,85
PAGAMENTO
2020PP009175 10/11/2020 0,00 0,00 2.906,79
PAGAMENTO
2020PP009173 10/11/2020 0,00 0,00 2.777,91
PAGAMENTO
2020PP009166 10/11/2020 0,00 0,00 2.049,51
PAGAMENTO
2020PP009182 10/11/2020 0,00 0,00 1.156,76
PAGAMENTO
2020PP009194 10/11/2020 0,00 0,00 1.151,57
PAGAMENTO
2020PP009188 10/11/2020 0,00 0,00 1.092,81
PAGAMENTO
2020PP009167 10/11/2020 0,00 0,00 1.084,01
PAGAMENTO
2020PP009200 10/11/2020 0,00 0,00 786,79
PAGAMENTO
2020PP009205 10/11/2020 0,00 0,00 783,75
PAGAMENTO
2020PP009191 10/11/2020 0,00 0,00 461,24
PAGAMENTO
2020PP009176 10/11/2020 0,00 0,00 400,64
PAGAMENTO
2020PP009195 10/11/2020 0,00 0,00 370,57
PAGAMENTO
2020PP009203 10/11/2020 0,00 0,00 340,98
PAGAMENTO
2020PP009198 10/11/2020 0,00 0,00 287,35
PAGAMENTO
2020PP009171 10/11/2020 0,00 0,00 253,58
PAGAMENTO
2020PP009172 10/11/2020 0,00 0,00 205,68
PAGAMENTO
2020PP009181 10/11/2020 0,00 0,00 178,12
PAGAMENTO
2020PP009197 10/11/2020 0,00 0,00 177,40
PAGAMENTO
2020PP009187 10/11/2020 0,00 0,00 164,25
PAGAMENTO
2020PP009186 10/11/2020 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO
2020PP009201 10/11/2020 0,00 0,00 129,03
PAGAMENTO
2020PP009207 10/11/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP009193 10/11/2020 0,00 0,00 94,04
PAGAMENTO
2020PP009202 10/11/2020 0,00 0,00 88,22
PAGAMENTO
2020PP009180 10/11/2020 0,00 0,00 61,58
PAGAMENTO
2020PP009183 10/11/2020 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO
2020PP009196 10/11/2020 0,00 0,00 49,64
PAGAMENTO
2020PP009199 10/11/2020 0,00 0,00 28,00
PAGAMENTO
2020PP009169 10/11/2020 0,00 0,00 7,00
PAGAMENTO
2020PP009321 23/11/2020 0,00 0,00 29.277,70
PAGAMENTO
2020PP009322 23/11/2020 0,00 0,00 6.259,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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