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NOTA DE EMPENHO 2020NE000232

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 53.324,96
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

30/11/2020

Plano Interno:

001192

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Abono Provisório - Pessoal Civil

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO NOVEMBRO/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000232 30/11/2020 53.324,96 53.324,96 53.324,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO NOVEMBRO/2020
2020NE000232 30/11/2020 53.324,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO NOVEMBRO/2020
2020NL000849 30/11/2020 0,00 53.324,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB063672 07/12/2020 0,00 0,00 48.313,71
PAGAMENTO
2020PP000692 07/12/2020 0,00 0,00 4.694,44
PAGAMENTO
2020PP000691 07/12/2020 0,00 0,00 316,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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